同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸銀行存款
老師,我上個(gè)月是小規(guī)模納稅人,開了專票,這個(gè)月升成一般納稅人,交了上個(gè)月的增值稅,但是買的貨退回來了,那個(gè)增值稅已經(jīng)交了,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,我這個(gè)月剛轉(zhuǎn)一般納稅人,在轉(zhuǎn)之前稅局代開了一張專票,這個(gè)交了的增值稅怎么記賬呀
老師,我在12月轉(zhuǎn)成一般納稅人之前找稅局代開的專票,已經(jīng)交的稅費(fèi)應(yīng)該填在納稅申報(bào)表什么位置呀?
老師,我們公司12月中旬轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前,12月初,找稅局代開的專票,那么這個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)稅時(shí)需要填寫到附表一嗎?
小規(guī)模納稅人之前稅務(wù)代開了一張專票,現(xiàn)已轉(zhuǎn)一般納稅人,客戶退費(fèi)了,這張發(fā)票需要開紅字發(fā)票,去稅務(wù)局代開,還是自行開具,我們稅控系統(tǒng)里帶不出來這張發(fā)票
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價(jià)格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元;請問: 1.付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會(huì)計(jì)分錄如何寫? 3.以上會(huì)計(jì)處理依據(jù)是什么?
為什么一列數(shù)字用=sum求和跟自動(dòng)求和出來的數(shù)據(jù)不一致
老師,請您幫我看看打問號(hào)的那句話,隱藏的民事法律行為這句話怎么理解
哪些人單位可以不用給繳納社保
5萬的勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅是不是50000*(1-20%)*30%-2000=10000是么?
加油站每月未開票數(shù)據(jù)以什么為憑證
沒做過財(cái)務(wù)經(jīng)理的老師莫要搶答,謝謝。老師,明天面試財(cái)務(wù)經(jīng)理這個(gè)崗位:這家公司目前很多制度,還有系統(tǒng)各方面都沒弄好。和老板聊話,應(yīng)該怎么去聊,我發(fā)了公司的招聘要求了。老師可否詳細(xì)展開說說。
老師,什么情況下資產(chǎn)要繳稅