你好,找稅局代開的專票,已經(jīng)交的稅費在增值稅申報表預交稅額欄次體現(xiàn)。
老師,我這個月剛轉一般納稅人,在轉之前稅局代開了一張專票,這個交了的增值稅怎么記賬呀
老師,我在12月轉成一般納稅人之前找稅局代開的專票,已經(jīng)交的稅費應該填在納稅申報表什么位置呀?
老師,我們公司12月中旬轉為一般納稅人,那么在轉為一般納稅人之前,12月初,找稅局代開的專票,那么這個數(shù)據(jù)報稅時需要填寫到附表一嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,在稅局代開了專票,當時也交了增值稅,現(xiàn)在季度報稅時,已交的稅款應填在增值稅表哪行呀
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務局代開了一張專票,當時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務局里申報,為什么預繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我們公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅需交1萬。我們承包這個活動后期會給對方開票收款,開票不區(qū)分開分活動和活動禮品的物料費,所有包含統(tǒng)一開一個項目:會展活動費。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會計分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師你好,請問扣了一個月工資,賬務出來就是少一個月工資,但是在個稅系統(tǒng)里面那一個月的工資已經(jīng)申報上了,比賬務上少了一個月的,那我在匯算的時候是按喲賬上實際發(fā)放的呢,還是按照個稅系統(tǒng)里面申報的呢?
這張表里有留抵,然后客戶有 欠稅款 67000 多,怎么留抵抵欠
老師你好,有一個租戶,臨時租用,我們在他合同以外的房子使用沒有簽訂合同,只是提交臨時租用申請,斷斷續(xù)續(xù)申請了27天,這筆收入我應該記入主營業(yè)務收入還是營業(yè)外收入。
老師您好,我公司因要供應商入庫缺少業(yè)績,現(xiàn)在老板要用自己的兩個公司簽合同,這兩家公司表面看不出有關聯(lián),要PS兩張金額共計50萬的發(fā)票,這樣稅務上是不沒什么風險,因為不是真正開具發(fā)票。
老師你好,請問公司沒有設備,沒有車,工地上有開柴油發(fā)票,這個合理嗎?能入賬嗎?
@apple老師,其他老師別接 請問銷售貨物給零星個人,實在太多人了,這個怎么開票?必須對應一個人開一個發(fā)票出去嗎?這樣是不是挺麻煩,有其他方法嗎
統(tǒng)計本月需要準備多少進項發(fā)票的時候,這個普票和已勾選的進項發(fā)票需要采進來么
小微廣告企業(yè),員工4人,但只有給法人交了社保,因企業(yè)經(jīng)營困難,法人說無力承擔,想停掉社保,企業(yè)僅僅給一個人繳納了額社保,可以報停嗎
老師如果要開電動車修理修配這種發(fā)票是一般納稅人正常修理修配的話是按6%開嗎,項目名稱是寫現(xiàn)代服務維修費嗎?
那我想問一下,附表上需要填寫嗎?另外這個是建筑安裝服務類的,我是否要填附表四和增值稅預繳稅款表呢?
你好,這種情況(找稅局代開的專票)是不需要填寫附表的? 有去項目所在地預交稅款嗎?
沒有去項目所在地預交
你好,沒有去項目所在地預交,就不需要填寫附表四和增值稅預繳稅款表的
那這個能按3%簡易計稅嗎?
你好,成為一般納稅人之前,是按小規(guī)模納稅人簡易征收的?
我是想說成為一般納稅人之后,對于建筑安裝服務還可以簡易計稅嗎
你好,如果是甲供材或者清包工項目,可以簡易計稅。其他的不可以?
那這個需要去稅局備案,還是自己留底備查就可以呢
你好,自己留底備查就可以了