你好,找稅局代開的專票,已經(jīng)交的稅費在增值稅申報表預(yù)交稅額欄次體現(xiàn)。
老師,我這個月剛轉(zhuǎn)一般納稅人,在轉(zhuǎn)之前稅局代開了一張專票,這個交了的增值稅怎么記賬呀
老師,我在12月轉(zhuǎn)成一般納稅人之前找稅局代開的專票,已經(jīng)交的稅費應(yīng)該填在納稅申報表什么位置呀?
老師,我們公司12月中旬轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前,12月初,找稅局代開的專票,那么這個數(shù)據(jù)報稅時需要填寫到附表一嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,在稅局代開了專票,當(dāng)時也交了增值稅,現(xiàn)在季度報稅時,已交的稅款應(yīng)填在增值稅表哪行呀
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報,為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
裝卸費的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
老師求一份工商年報網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
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A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財務(wù)報表。A公司2019年6月20日從B公司購進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺,用于公司行政管理,設(shè)備價款192萬元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬元。A公司對該設(shè)備采用直線法計提折舊,預(yù)計使用年限4年,預(yù)計凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
你好老師,請問一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買進(jìn)來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?
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在施工過程中被發(fā)包方罰款,工程款發(fā)票已開具,從工程款中扣除,這種計算所得稅時可以扣除嗎
企業(yè)是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè)的稅率是多少
那我想問一下,附表上需要填寫嗎?另外這個是建筑安裝服務(wù)類的,我是否要填附表四和增值稅預(yù)繳稅款表呢?
你好,這種情況(找稅局代開的專票)是不需要填寫附表的? 有去項目所在地預(yù)交稅款嗎?
沒有去項目所在地預(yù)交
你好,沒有去項目所在地預(yù)交,就不需要填寫附表四和增值稅預(yù)繳稅款表的
那這個能按3%簡易計稅嗎?
你好,成為一般納稅人之前,是按小規(guī)模納稅人簡易征收的?
我是想說成為一般納稅人之后,對于建筑安裝服務(wù)還可以簡易計稅嗎
你好,如果是甲供材或者清包工項目,可以簡易計稅。其他的不可以?
那這個需要去稅局備案,還是自己留底備查就可以呢
你好,自己留底備查就可以了