你好 對(duì)的需要沖暫估的
老師您好,請(qǐng)教一下暫估價(jià)和發(fā)票價(jià)一致,還要再把暫估沖紅嗎
暫估商品入庫,后收到發(fā)票,未付款,沖銷時(shí),必須要把庫存商品一起沖銷嗎,暫估價(jià)和發(fā)票金額一致,能不能借:應(yīng)付-暫估,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付-實(shí)際
老師好,去年12月份商品沒買,是按之前的買價(jià)暫估成本,已結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本,可是這個(gè)月商品降價(jià)了,實(shí)際購買的費(fèi)用與暫估的不一致,現(xiàn)在怎么做賬?先沖減去年的暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖減?如果暫估和發(fā)票價(jià)格一樣,是否只是沖減暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用再?zèng)_減?
老師,生產(chǎn)用電,電費(fèi)發(fā)票未到,暫估入賬,下個(gè)月收到發(fā)票,紅沖以后,暫估和發(fā)票金額一致,那還用紅沖上個(gè)月的成本嗎
老師你好,9月份有暫估一筆庫存,10月份票來了,紅沖9月份的暫估庫存,成本需要紅沖再按現(xiàn)在的一個(gè)單價(jià)做一憑證嗎
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師,我是直接放到庫存商品,沒有放暫估價(jià)科目,還需要沖嗎
你好 對(duì)的 建議紅沖 發(fā)票和暫估不是一個(gè)月份