同學(xué)你好 排版費(fèi)用的明細(xì) 按照排版的內(nèi)容項(xiàng)目拆分
老師,您好!我們給對(duì)方開票,開的設(shè)計(jì)服務(wù)-排版費(fèi),對(duì)方要求開明細(xì),賣商品,可以開明細(xì),那這服務(wù)這怎么開明細(xì)?
請(qǐng)問老師,我們公司是賣衣服的,對(duì)方來給我們的發(fā)票單位是批,現(xiàn)在我們要給客戶開票可以開明細(xì)嗎
老師,我們給對(duì)方解凍支付寶賬戶,對(duì)方要票,我們開票明細(xì)應(yīng)該是什么,如果是技術(shù)服務(wù)費(fèi),屬于研發(fā)費(fèi)用,如果是服務(wù)費(fèi)屬于現(xiàn)在服務(wù),我們要開什么
老師,我們是禮儀公司呢,接了個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方要求我們開發(fā)票時(shí)候需要明細(xì),那老師這么多多明細(xì)我該怎么開?
老師,支付給個(gè)人傭金,對(duì)方個(gè)人給我們開發(fā)票,開票明目是服務(wù)費(fèi),但是打款明細(xì)是獎(jiǎng)金,這樣有影響嗎?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
那稅目怎么選?所有的項(xiàng)目都開一個(gè)稅目嗎?
嗯嗯 稅目是一樣的 是一個(gè)性質(zhì)的服務(wù)