你好 發(fā)工資的次月申報(bào) 這個(gè)月不交個(gè)稅
老師,有一個(gè)員工從我們A公司發(fā)工資之前,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到我們這個(gè)B公司發(fā)工資上社保了。個(gè)稅系統(tǒng)里專項(xiàng)附加扣除他也都填報(bào)了從新,這個(gè)月我在B公司個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)他7月份的個(gè)稅時(shí)。稅款計(jì)算顯示0.和做薪酬的給我的工資表里計(jì)算的稅不一樣工資表里顯示個(gè)稅229.43.這是怎么回事呢
老師,公司成立次月工資表計(jì)算上個(gè)月工資時(shí)個(gè)稅怎么計(jì)算扣,比如10.16成立,11.15發(fā)一個(gè)員工10月工資6000,社保300,個(gè)稅這時(shí)工資表嗎怎么計(jì)算扣除?同時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)
請(qǐng)問11月發(fā)放10月工資 10月工資表沒有給員工扣除個(gè)稅,但在申報(bào)10月工資時(shí)公司代繳了個(gè)稅,在11月工資里扣除員工個(gè)稅,那計(jì)提10月個(gè)稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,單位十月新入職的員工,11發(fā)的10月工資表按5000扣除計(jì)算的個(gè)稅,現(xiàn)在正值11月個(gè)稅申報(bào)期,申報(bào)時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)按10000扣除,這個(gè)怎么回事?多謝
老師,12月份做工資表時(shí)忘核算個(gè)稅,1月份發(fā)12月份工資時(shí)沒扣除。2月份申報(bào)(12月份)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有個(gè)稅要扣繳,然后在1月份工資里扣除了員工12月份的個(gè)稅,怎么補(bǔ)計(jì)提個(gè)稅調(diào)賬
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤(rùn)是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
那11月就發(fā)6000-300=5700的工資嗎?
你好 是的 是的 是的
12月實(shí)發(fā)工資7000.社保300,那這個(gè)月個(gè)稅是怎么扣
兩個(gè)月不到一萬五不需要交個(gè)稅
比如達(dá)到了要交個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)怎么計(jì)算
第一個(gè)月你申報(bào)個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用一萬 6000-10000-300 小于0不交 第二個(gè)月13000-15000-600 小于0不交
如果第一個(gè)月是15000,第二個(gè)月16000呢
第一個(gè)月(15000-10000-300)*3% 第二個(gè)月(31000-15000-600)*3%-之前預(yù)繳
10月成立,10月、11月都要0申報(bào)是嗎,
你稅種認(rèn)定所屬期看下幾月份
自然月10月對(duì)應(yīng)個(gè)稅所屬期是9月,成立當(dāng)月需要申報(bào)個(gè)稅不
不需要 那個(gè)時(shí)候都沒有
哦,自然月11月個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào),工資表個(gè)稅扣(15000-10000-300)*3%=141,自然月12月才申報(bào)繳納這筆141工資數(shù)據(jù)和稅款嗎?
沒看懂 0申報(bào)怎么還有個(gè)稅
自然月11月個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào),同時(shí)工資表也不扣稅,這筆工資下個(gè)月再實(shí)際代扣代繳嗎
你好,是的是的是的。