同學(xué),你好,查看下明細(xì)賬,看下是哪個(gè)二級(jí)科目導(dǎo)致
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整
內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)平
為什么科目余額表應(yīng)收賬款是平的,資產(chǎn)負(fù)債表卻出現(xiàn)應(yīng)收賬款正數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,要怎么調(diào)平
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險(xiǎn)費(fèi)有專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以入固定資產(chǎn),保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實(shí)不動(dòng)產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級(jí)企業(yè)或個(gè)人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個(gè)機(jī)器,但是之前外賬會(huì)計(jì)從來沒有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提折舊,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么寫,原值是16萬,分8年計(jì)提,殘值是百分之五,算出來每個(gè)月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請(qǐng)問一下專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項(xiàng),備注專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊(cè)的個(gè)體戶嗎?具體要怎么做?
這個(gè)月報(bào)個(gè)稅到多少號(hào)
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費(fèi)用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)吧
你好,請(qǐng)問一年?duì)I業(yè)收入5600萬左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理
稅金及附加里
那就是少計(jì)提,就補(bǔ)提
怎么分錄呢?
借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)內(nèi)賬哦,不涉及交稅吧
你不是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)么
就是啊,我才來這個(gè)公司,也沒做多久,才一個(gè)月左右,也不懂,哎。。。。。
因?yàn)槟阍瓉碓诮璺剑炊嘟涣?,要么少提?
好的,謝謝老師,我再看看,
嗯親愛的同學(xué),不客氣的哈