你好 不用付了是轉到營業(yè)外收入??
請問老師,我們之前有很多其他應付款,現(xiàn)在不付款了,我們之前的會計直接通過以前年度損益調整,把它用未分配利潤沖銷了,這要對嗎
老師您好!之前有一筆分錄記錯了,將預提成本轉到應付賬款中少記了一個0,等于是去年利潤減少了,今年調整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調整科目中了,現(xiàn)在借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 那這個期末如何調整呢?利潤又如何分配?
去年的賬,我計提基金管理費,當時做的分錄是借:管理費用,貸:其他應付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應付款2000,貸:以前年度損益調整2000,借:以前年度損益調整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調整多計提的2000元,這樣做對嗎?
老師,我們去年收入少做了10萬的收入,在今年進行了以前年度損益調整 借:應收賬款10萬 貸:以前年度損益調整10萬 結轉損益:直接貸方紅沖以前年度損益調整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
老師,你好,請問應收應付對不上,以前的賬已經沒法查出哪里出問題了,我現(xiàn)在調賬,可以直接 借,應收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調整-主營業(yè)務收入 借,以前年度損益調整-主營業(yè)務收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調可以嗎?
我公司幫其他公司支付銀行匯票貼現(xiàn)手續(xù)費,有專用發(fā)票,怎么做賬
老師老板有2個倉儲公司,其中一個公司今年注銷后發(fā)現(xiàn)還有應收沒回。就用現(xiàn)在另一個運營的公司應收去沖抵已注銷公司的已開發(fā)票。但是感覺不對么吶。注銷公司按照開票給錢就完了唄,還要用樂達這個公司的應收賬單抵。這個公司的應收記賬方式:只有做出賬單才能知道多少錢。運營的公司是今年新注冊的,現(xiàn)在老板讓用新公司開24年12月的賬單。那會還沒這個公司呢。我是不是不應該注上賬單時間。
老師,那個學開外經證在那里學
老師,我們公司是建筑公司,有一個入圍的項目只有人工和機械,開票是開幾個點的
老師,銷售折讓沖紅的發(fā)票怎么做賬啊,是去年的已經抵扣的了
你好 辛苦老師 求個分錄
老師,當月的工資我可以暫時不計提嘛,等次月發(fā)放的時做一筆分錄,當月發(fā)放 當月計提的分錄可以嗎啊比如:5月發(fā)4月工資, 5月摘要寫,計提及發(fā)放4月工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀存不?
收到發(fā)票沖暫估,是不是就是金額帶負號
天貓店的法人個人支付寶與公司支付寶之間能互相借款還款轉賬嗎?是稅法不允許還是就是轉不了?
你好,公司籌建期投資款是由其他公司戶轉去新公司賬戶的怎么做賬
之前的會計直接增加了未分配利潤里面,我就是感覺不對
直接做未分配利潤直接做未分配利潤不對,應該轉到營業(yè)外收入