你好,你們買過(guò)后。賬調(diào)平,再做賬
老師好,我們買過(guò)來(lái)一個(gè)投資公司,公司賬上有現(xiàn)金2410,其他應(yīng)付款—法人91170,未分配利 潤(rùn)-88760。 其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)是由于每月就給法人工資,但從未發(fā)放形成的,我們現(xiàn)在買過(guò)來(lái)了這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,這個(gè)其他應(yīng)付款也不會(huì)支付,現(xiàn)金2410也沒(méi)有收到,想咨詢老師是把賬調(diào)平以后在開(kāi)始做賬好還是承接原來(lái)的賬做好?
我買過(guò)來(lái)一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司賬面上有其他應(yīng)付款八萬(wàn)(應(yīng)付法人工資),未分配利潤(rùn) 虧損八萬(wàn),工資計(jì)入費(fèi)用形成,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該把賬調(diào)平然后再開(kāi)始新的賬務(wù)?把其他應(yīng)付款調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入,這樣形成了收入,我是不是還得繳納企業(yè)所得稅?怎么才能不交稅調(diào)平?
老師,新成立的運(yùn)輸公司,沒(méi)有實(shí)收資本,買車是掛公司名,貸款是個(gè)人名下,這個(gè)人既不是法人也不是股東,是真正的老板,我現(xiàn)在把貸款掛在其他應(yīng)付款了,那個(gè)人還款要經(jīng)過(guò)公司嗎?首付款一部分是從公賬走的,一部分首付是欠款,這種情況也可以做固定資產(chǎn)吧?每個(gè)月還款要從公賬體現(xiàn)出來(lái)嗎?其他應(yīng)付款怎么去沖減呀?
之前沒(méi)有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤(rùn)表,現(xiàn)在7-9月的利潤(rùn)表根據(jù)票統(tǒng)計(jì)出來(lái)了,之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤(rùn)放到其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn),現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)加了,原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用,4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營(yíng)業(yè)外收入,但是7-9月也有支出,也放營(yíng)業(yè)外收入嗎,我發(fā)現(xiàn)只會(huì)先把7-9月的填好,再銷數(shù)會(huì)銷,但是直接銷數(shù)就不會(huì),但申報(bào)又是得體現(xiàn)在7-9月
老師,我們是個(gè)體戶,前期建廠都是老板個(gè)人拿錢用了200萬(wàn),走的其他應(yīng)付款,后期經(jīng)營(yíng)公司的現(xiàn)金也都是老板經(jīng)手,也是走的老板的其他應(yīng)付款,,現(xiàn)在公司賬上未分配利潤(rùn)有200萬(wàn)了,想用未分配利潤(rùn)200萬(wàn)還老板前期建廠拿的錢,我應(yīng)該怎么做分錄來(lái)顯示老板前期投入的錢給還了,未分配利潤(rùn)也減少了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)廣交會(huì)的攤位費(fèi)入哪個(gè)科目
建筑公司在人壽保險(xiǎn)公司參保300多人,在公司個(gè)人工資薪金申報(bào)和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開(kāi)了專票回來(lái),公司只給報(bào)一部分,還有一部分不給報(bào)銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時(shí)候怎樣處理?報(bào)銷金額和稅額對(duì)不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請(qǐng)問(wèn) 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個(gè)所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個(gè)開(kāi)票的時(shí)候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開(kāi)大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計(jì)算遞延費(fèi)用具體是怎么計(jì)算的,分錄又是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
借:其他應(yīng)付款 現(xiàn)金 貸:未分配利潤(rùn) 這樣調(diào)對(duì)嗎?
你好,不是的,按照 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)金