你好, 借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入
事業(yè)單位的工會經(jīng)費其中40%要上繳到區(qū)總工會,60%從單位基本戶下?lián)艿絾挝还?,之前職工每個月按工資的0.5%的工會會費是記到了其他應付款,請問這些會計分錄分別要怎么做呢?
尊敬的老師,您好!我初次干財務,基礎薄弱,單位主營打水井,通過招投標承攬工程,在去年承攬了10眼財政項目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機井5萬元,10眼機井共計50萬元;另外,合同中沒有約定自籌資金一項,要求每一眼機井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬元,10眼井自籌資金共計5萬;驗收完工后,我單位開具增值稅發(fā)票50萬元,我單位肯定可以把財政撥下來的工程款這塊資金50萬元確認收入,對另外一塊自等資金5萬元是否可以確認收入?因為我們的主管局要求把5萬的牧民自等資金中的2萬元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬,主管局允許我單位自由支配(這3萬肯定是屬于我單位的款項了),請問:①在老鄉(xiāng)向我單位交來自籌資金共計5萬時,怎樣記會計分錄?時隔幾個月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬元,怎樣記會計分錄?③確認留到本單位支配的3萬元自籌資金,怎樣記會計分錄?
老師,事業(yè)單位自收自支的,扶貧工資每月一千元,是做到哪個會計分錄呢?
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財政局撥付了一筆項目資金,當時財務會計:借:單位管理費用,貸:財政撥款收入。預算會計:借:事業(yè)支出貸:財政撥款收入年末,財政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個分錄應該怎么做呢?謝謝
老師,我想問下,我事業(yè)單位有全額和自收自支兩部分人,公積金在一個賬戶劃款,由于自收自支人員工資開的不及時,全額人員的單位和個人部分公積金都在賬戶里,自收自支人員的公積金也在賬戶里,但是不一定什么時候能進賬戶,我們是攢夠了一個月的錢就交一個月的錢,這樣做違反政策么
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是我們付款給貧困戶一人,沒收到財政的款
借單位管理費 貸銀行存款
做捐贈支出,還是做工資呢
如果不是你們單位的,做捐贈
好的,謝謝!
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