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尊敬的老師,您好!我初次干財務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營打水井,通過招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財政項目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機(jī)井5萬元,10眼機(jī)井共計50萬元;另外,合同中沒有約定自籌資金一項,要求每一眼機(jī)井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬元,10眼井自籌資金共計5萬;驗收完工后,我單位開具增值稅發(fā)票50萬元,我單位肯定可以把財政撥下來的工程款這塊資金50萬元確認(rèn)收入,對另外一塊自等資金5萬元是否可以確認(rèn)收入?因為我們的主管局要求把5萬的牧民自等資金中的2萬元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬,主管局允許我單位自由支配(這3萬肯定是屬于我單位的款項了),請問:①在老鄉(xiāng)向我單位交來自籌資金共計5萬時,怎樣記會計分錄?時隔幾個月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬元,怎樣記會計分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬元自籌資金,怎樣記會計分錄?

2020-11-29 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-29 21:45

你這個自籌之間是什么意思?沒太明白,就說你做這個工程的話,另外5萬塊錢是你自己想辦法弄的,錢不是財政給的錢嗎?對你而言,你是按照你總的收到的錢確認(rèn)收入呀,你不管這個錢的來源是從哪里來的。

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齊紅老師 解答 2020-11-29 21:45

第一次收到錢的時候是放到預(yù)收賬款。是不是你單位去做了活人家給你給錢是這個意思嗎?你前面就說的沒太明白你是不是這個意思。

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快賬用戶2941 追問 2020-11-29 22:00

尊敬的老師,您好!工程建設(shè)方是我們主管局,施工方是我單位,合同約定了50萬元,工程驗收完工后,我單位肯定能確認(rèn)此50萬為收入;而另外5萬的自籌資金,是我主管局要求牧民交的,收款人由于必須是施工方,所以當(dāng)時暫時把這5萬元,以現(xiàn)金的形式收取,然后存入我單位基本賬戶,關(guān)鍵是,具體怎樣處置這5萬元,當(dāng)時還不知道,待主管局領(lǐng)導(dǎo)通知,時隔幾個月后,我主管局領(lǐng)導(dǎo)要求我單位轉(zhuǎn)入我主管局另一個二級單位2萬元,用于支付他們的職工工資,把剩下的3萬元留給我單位了。

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快賬用戶2941 追問 2020-11-29 22:11

老師,您好!合同里約定的50萬,肯定能確定是我單位的收入了,但是另外的合同里沒有約定的來自于老鄉(xiāng)另外交來的5萬元中,我單位只真正收到了其中的3萬元,可以確定收入(屬無票收入,當(dāng)時沒給老鄉(xiāng)開票。),那轉(zhuǎn)給同一糸統(tǒng)的另一個二級單位的2萬元,怎么處理財務(wù)呢。

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齊紅老師 解答 2020-11-29 22:12

首先啊,就是說你收到這個5萬本身是不屬于你的收入的,相當(dāng)于是你代理的這個主管單位收的,所以說你收到的時候是放到其他應(yīng)付款處理。

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齊紅老師 解答 2020-11-29 22:12

完了之后,你轉(zhuǎn)給你的上級單位的時候就減少其他應(yīng)收款2萬,但是另外的3萬的話,這個就給你了嗎?你不用給出去了嗎?如果說不用給出去的話,你作為無票收入處理就可以了。

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快賬用戶2941 追問 2020-11-29 22:13

老師,您好!留下這3萬給我單位了。

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齊紅老師 解答 2020-11-29 22:15

那你直接作為收入,無票收入處理就可以了。

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快賬用戶2941 追問 2020-11-29 22:21

老師,您好?、傥曳绞盏?萬時,借:銀行存款 5萬 貸:其他應(yīng)付款5萬②我方轉(zhuǎn)入另一個二級單位2萬 借:其他應(yīng)付款2元 貸:銀行存款2萬 ③我方留下3萬確認(rèn)收入 借:?? 貸:??

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齊紅老師 解答 2020-11-29 22:32

借,其他應(yīng)付款 貸,營業(yè)收入

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快賬用戶2941 追問 2020-11-29 22:36

老師,您好!借方是其他應(yīng)付款,貸方是確認(rèn)了營業(yè)收入,這個會計分錄總感覺怪怪的,總感覺有點(diǎn)不對勁,但不這樣,又沖不掉之前的其他應(yīng)付款5萬

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齊紅老師 解答 2020-11-29 22:38

你真的其他應(yīng)付款你整個是5萬對不對,那么第二個分錄的時候你沖了2萬,第三個分錄你就還有3萬呀,直接轉(zhuǎn)到收入就可以了,并不奇怪

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快賬用戶2941 追問 2020-11-29 22:45

老師,您好!我之前是這樣做會計分錄的,①借:銀行存款5萬貸:預(yù)收賬款5萬 ②轉(zhuǎn)入其他二級單位2萬時,借:預(yù)收賬款2萬貸:銀行存款2萬 ③借預(yù)收賬款3萬 貸營業(yè)收入3萬 這樣可以嗎?老師。

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齊紅老師 解答 2020-11-30 08:39

可以的,這個樣子處理也是正確的。

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快賬用戶2941 追問 2020-11-30 10:27

尊敬的老師,您好!單位事兒多,沒能盡快回復(fù),對不起!按上邊第①步5萬全部走預(yù)收賬款,然后,第②步又沖掉撥給其他本糸統(tǒng)二級單位的2萬預(yù)收賬款,請問老師,預(yù)收賬款下一步應(yīng)該是營業(yè)收入,而第②步直接沖掉了2萬的預(yù)收賬款,這2萬最終沒進(jìn)入營業(yè)收入,對這2萬元而言,是否有稅收風(fēng)險?

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:40

沒有風(fēng)險,你這個2萬作為代收代付處理就可以了,這個不影響。

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快賬用戶2941 追問 2020-11-30 10:45

尊敬的老師,您好!第②步會計分錄: 借:預(yù)收賬款2萬,貸:銀行存款2萬,對于這個會計分錄附件除了銀行轉(zhuǎn)賬回單以外來,還應(yīng)該有什么附件,才算比較完善?

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:53

你這里出具一份說明,說明情況附在后面處理

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快賬用戶2941 追問 2020-11-30 11:18

尊敬的會計學(xué)堂,您好!我是一位非財務(wù)專業(yè)的學(xué)員,我本來專業(yè)是水利工程的,初次學(xué)會計專業(yè),基礎(chǔ)薄弱,在會計學(xué)堂學(xué)習(xí),對于學(xué)堂的老師細(xì)心的回復(fù),這次的回復(fù),學(xué)到了知識,道一聲謝謝!謝謝您們!

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齊紅老師 解答 2020-11-30 11:58

不客氣,祝你工作愉快

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