您好 請(qǐng)問人工成本是今年發(fā)生的么
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,現(xiàn)在是因?yàn)橐咔槊舛惵?,這截止12月開票480萬元,但是人工工資都是年底發(fā)放的話,估計(jì)也是2月份或者3月份大概100萬,這樣可以暫估成本嗎
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費(fèi)成本不夠差50萬,可以在12月預(yù)計(jì)做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以預(yù)計(jì)做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報(bào)
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費(fèi)用合計(jì)下來是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開完再開155萬的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬,今年已開45萬,這個(gè)月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個(gè)季度開45萬
老師,那個(gè)建筑公司有勞務(wù)資質(zhì),用工人工資薪金申報(bào)個(gè)稅入成本,勞務(wù)施工時(shí)間是21年12月份和22年1月份,不過我們現(xiàn)在才給工人發(fā)工資,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也才把工人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù),這樣工資發(fā)放表上面日期和進(jìn)出場(chǎng)日期就是21年12月和22年1月,但我現(xiàn)在才開始報(bào)工資薪金個(gè)稅,也就是要報(bào)到2022粘2月和3月,這樣可以嗎?
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過來,我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費(fèi)用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
核定征收的個(gè)體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報(bào)嗎
個(gè)體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報(bào)表按什么報(bào)。
加工費(fèi)成本只有人工,社保,折舊,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
是的老師,都是今天發(fā)生的,但是每個(gè)月都只給2000塊生活費(fèi),剩下的錢過年那會(huì)給
那可以先暫估成本入賬 匯算清繳前發(fā)放 就可以企業(yè)所得稅前扣除
好的老師,還有一個(gè)問題老師,我們12月一共開票480萬,老板在找了幾個(gè)個(gè)體戶開票開了400多萬,非要我把利潤做成虧得,這樣是不是不可取
個(gè)體戶開票有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生嗎
老師,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,但是開的都是跟我們這個(gè)工程相關(guān)的一些材料或者機(jī)械租賃費(fèi)用。我們是勞務(wù)公司。
這樣開的話 算是虛開的
老師,要是三方一致呢,過賬可以嗎
要是三方一致?過賬可以
那么就是回到剛才的問題,那做虧損的,不交稅是不是太說不過去了
今年疫情期間 虧損沒什么問題