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Q

老師,報表上有期末留底稅額,是不是我需要做在金蝶軟件里這個憑證?

2020-12-21 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-21 18:38

您好 平時月份不需要寫分錄 年末的時候需要寫分錄把增值稅下三級科目結平 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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快賬用戶5512 追問 2020-12-21 18:40

我這個要用這個留底,需要怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2020-12-21 18:41

留抵在增值稅主表體現 填表就可以自動抵減了

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快賬用戶5512 追問 2020-12-21 18:42

金蝶軟件不用錄憑證嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-21 19:10

是的?金蝶軟件不用錄憑證

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您好 平時月份不需要寫分錄 年末的時候需要寫分錄把增值稅下三級科目結平 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2020-12-21
同學你好 是不是你們每增加呢
2021-12-17
您好, 這個轉不轉都是可以的
2021-04-12
同學你好,是的,差的就是留抵的
2021-08-05
出現這種情況是正常的。 一、原因解釋 在出口退稅業(yè)務中,當企業(yè)申報并獲得出口退稅后,這筆退稅款會先體現在增值稅申報表的期末留抵稅額中。這是因為出口退稅的原理是將企業(yè)原本為出口貨物或服務所負擔的進項稅額退還給企業(yè),而期末留抵稅額反映的是企業(yè)尚未抵扣完的進項稅額。當出口退稅審批通過并退稅后,相當于增加了企業(yè)未抵扣完的進項稅額部分,所以會在期末留抵稅額上體現。 二、關于是否可以使用期末留抵稅額 一般情況下,如果企業(yè)符合留抵稅額退稅政策的其他條件,是可以申請退還留抵稅額的?;蛘咂髽I(yè)可以在后續(xù)的增值稅納稅申報期內,繼續(xù)用留抵稅額來抵扣未來產生的應納稅額。 例如,企業(yè)在后續(xù)有內銷業(yè)務產生了增值稅銷項稅額,就可以用這部分期末留抵稅額去抵扣銷項稅額,以減少實際應繳納的增值稅額
2024-08-09
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