你好,按這樣計(jì)算公式應(yīng)退回=62600/1.13*(13%-1%)=6648
我們單位做的是道路工程,主要是瀝青混合料拌合站,單位賣瀝青混合料的同時(shí),還負(fù)責(zé)把瀝青混合料給發(fā)包方攤鋪到路上,這本來(lái)算是工程了吧,但是公司沒(méi)有道路資質(zhì),所以按銷售瀝青混合料13%的稅率來(lái)開(kāi)票,平時(shí)瀝青混合料出庫(kù)時(shí)都會(huì)拿磅計(jì)量噸位,最后按每噸多少錢來(lái)結(jié)算,但是今天給開(kāi)票對(duì)方單位是按道路上每攤鋪1平米多少元結(jié)算,我開(kāi)瀝青混合料就按平米計(jì)算了,這種情況下我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)瀝青混合料成本? 瀝青混合料實(shí)際噸位是有的。
老師,工地上用的機(jī)械,本來(lái)合同約定是對(duì)方開(kāi)具13%的專票,但去稅局代開(kāi)的時(shí)候只能開(kāi)1%,那我們是按13%給的錢,總價(jià)是62600,請(qǐng)問(wèn)要對(duì)方退多少回來(lái)啊?怎么計(jì)算?
老師好,請(qǐng)問(wèn),我公司前期簽訂門窗購(gòu)買合同時(shí),約定稅率13開(kāi)專票,比如100萬(wàn)的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬(wàn)專票,但對(duì)方因各種原因不能開(kāi)13%,只能開(kāi)3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價(jià)稅合計(jì)只有103萬(wàn)發(fā)票,我的損失是10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于在原來(lái)100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時(shí)把發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了,按照合同約定對(duì)方應(yīng)3個(gè)月內(nèi)給我們付款,但是過(guò)了3個(gè)月還沒(méi)付款,我們按照合同約定計(jì)算了違約金,開(kāi)具了收據(jù),對(duì)方把錢都打過(guò)來(lái)了,但是現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)違約金屬于價(jià)外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價(jià)格里?想問(wèn)一下他這樣要求合理嗎?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
搞不懂為啥這樣算
總價(jià)是62600是含稅的,換成不含稅=62600/(1%2B13%)
本來(lái)合同約定是對(duì)方開(kāi)具13%的專票,但去稅局代開(kāi)的時(shí)候只能開(kāi)1%,相差=13%-1%
要對(duì)方退多少回來(lái)計(jì)算公式=62600/1.13*(13%-1%)=6648
可以拆分為62600/1.13*013-62600/1.13*0.01=6648
我就搞不懂為啥要減去的時(shí)候也按13%來(lái)?yè)Q算成不含稅,不安1.01換算成不含稅?
你好,本來(lái)的合同是按13%計(jì)算含稅價(jià)
相當(dāng)于就是把原定的13%個(gè)稅點(diǎn)的錢退回來(lái)12%就行
你好,是的,是這樣處理的,
工地上機(jī)械租賃如果是一般納稅人是可以開(kāi)13%的發(fā)票對(duì)吧
你好,是的,工地上機(jī)械租賃如果是一般納稅人是可以開(kāi)13%的發(fā)票