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老師,公司的空調(diào)計提完折舊殘值如何進行賬務處理?空調(diào)繼續(xù)用著。如果后期賣掉,又該如何處理呢?

2020-12-21 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 15:21

您好,如果計提完折舊空調(diào)繼續(xù)用著的,那殘值暫時不處理 后期賣掉,做固定資產(chǎn)清理,殘值入固定資產(chǎn)清理,與賣價的不含稅收入做比較,差額入營業(yè)外收入/支出

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您好,如果計提完折舊空調(diào)繼續(xù)用著的,那殘值暫時不處理 后期賣掉,做固定資產(chǎn)清理,殘值入固定資產(chǎn)清理,與賣價的不含稅收入做比較,差額入營業(yè)外收入/支出
2020-12-21
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?借累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2024-06-19
您好 1.追溯計提折舊:根據(jù)會計政策,應該對這些資產(chǎn)進行折舊。可以計算從購買日期到現(xiàn)在的折舊額,并做相應的會計分錄。 2.資產(chǎn)清查與調(diào)整:由于發(fā)票戶頭是空白,首先要確認這些空調(diào)是否確實屬于公司。如果確認是公司資產(chǎn),應根據(jù)實際價值調(diào)整資產(chǎn)賬戶。 3.稅務處理:對于過去未計提的折舊,可能需要與稅務部門溝通,看是否需要進行稅務調(diào)整。
2023-12-10
10年前的空調(diào),現(xiàn)在折舊也完成了,其實沒有必要再入賬的。
2023-12-10
借固定資產(chǎn),貸銀行存款、長期應付款, 按月借長期應付款、財務費用,貸其他應付款或者是銀行存款,這個是收到的,次月不折舊 周回去之前發(fā)票所有的都紅沖嗎?
2024-01-09
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