借固定資產(chǎn),貸銀行存款、長(zhǎng)期應(yīng)付款, 按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款、財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款,這個(gè)是收到的,次月不折舊 周回去之前發(fā)票所有的都紅沖嗎?
我公司購買一固定資產(chǎn),本來是應(yīng)該是A公司投資購買,但是我公司臨時(shí)墊付了,現(xiàn)在固定資產(chǎn)已到位,我公司做賬借固定資產(chǎn),如果能同時(shí)將該固定資產(chǎn)即在我公司名下,又同時(shí)顯示為A公司欠我公司投資款,請(qǐng)問老師這個(gè)賬務(wù)如何處理,謝謝老師!
老師,我想問下政府部門二級(jí)單位,在買車款沒批下來的情況下,用了工資部分買了車,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?然后等專款下來后又用于發(fā)工資怎么處理呢?問題是錢已經(jīng)付了,這塊我能不能現(xiàn)在就做支出,等款下來了我把支出調(diào)賬成固定資產(chǎn)呢?后期發(fā)工資該如何處理就如何處理呢?或者有更好的辦法處理嗎?
老師,我們委托A公司幫我司建了一棟樓,完工后這棟樓于今年6月交付給我司,但是還有15%的余款未付,要等出了房產(chǎn)證才支付(房產(chǎn)證至今未出),之前付的款項(xiàng)都掛在其他應(yīng)收款,我應(yīng)該什么時(shí)候從其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?什么時(shí)候開始計(jì)提折舊?等到房產(chǎn)證出了我司支付剩余15%的尾款后又該如何賬務(wù)處理?如何計(jì)提折舊?
老師,早上好!請(qǐng)問公司購買分期付款的固定資產(chǎn),如何賬務(wù)處理?如何計(jì)提折舊?如果到期付款不足等原因供應(yīng)商收回該資產(chǎn)又要怎么處理呢,謝謝
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,這是籌劃中,公司要準(zhǔn)備買的
你好,后期你在重固定資產(chǎn)讓對(duì)方給你開獨(dú)立的發(fā)票,你叫上做成百姓紅出固定資產(chǎn)折舊
請(qǐng)問老師,已交定金,以后分期付款,機(jī)器進(jìn)場(chǎng)后每月按照全額折舊可以嗎?
按照全額來算折舊,就跟你正常購買固定資產(chǎn)是一樣的,第一個(gè)做固定資產(chǎn)也是全部的全額。
老師,如果后期因種種原因供應(yīng)商收回該固定資產(chǎn)了,已經(jīng)折舊的要怎么處理呢,固定資產(chǎn)沒付清價(jià)款能做清算處理嗎,如何做賬務(wù)處理呢
借長(zhǎng)期應(yīng)付款、 銀行 貸固定資產(chǎn), 借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本,或者是以前年度損益調(diào)整。
不退的那一部分錢,借以前年度損益調(diào)整,或者是管理費(fèi)用,或者是主營業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款。
老師的意思以前折舊的要轉(zhuǎn)出去,是嗎
相當(dāng)以前折舊的成本不可以算,是嗎
所有的折舊都需要紅沖呀。
老師,對(duì)方不退款只是把機(jī)器要回去了,以后不付款的,這要怎么做賬務(wù)處理呢
開負(fù)數(shù) 沖收入 然后借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。