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老師,早上好!請(qǐng)問公司購買分期付款的固定資產(chǎn),如何賬務(wù)處理?如何計(jì)提折舊?如果到期付款不足等原因供應(yīng)商收回該資產(chǎn)又要怎么處理呢,謝謝

2024-01-09 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 09:46

借固定資產(chǎn),貸銀行存款、長(zhǎng)期應(yīng)付款, 按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款、財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款,這個(gè)是收到的,次月不折舊 周回去之前發(fā)票所有的都紅沖嗎?

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快賬用戶5017 追問 2024-01-09 09:52

老師,這是籌劃中,公司要準(zhǔn)備買的

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齊紅老師 解答 2024-01-09 09:53

你好,后期你在重固定資產(chǎn)讓對(duì)方給你開獨(dú)立的發(fā)票,你叫上做成百姓紅出固定資產(chǎn)折舊

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快賬用戶5017 追問 2024-01-09 09:56

請(qǐng)問老師,已交定金,以后分期付款,機(jī)器進(jìn)場(chǎng)后每月按照全額折舊可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 09:58

按照全額來算折舊,就跟你正常購買固定資產(chǎn)是一樣的,第一個(gè)做固定資產(chǎn)也是全部的全額。

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快賬用戶5017 追問 2024-01-09 10:07

老師,如果后期因種種原因供應(yīng)商收回該固定資產(chǎn)了,已經(jīng)折舊的要怎么處理呢,固定資產(chǎn)沒付清價(jià)款能做清算處理嗎,如何做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:11

借長(zhǎng)期應(yīng)付款、 銀行 貸固定資產(chǎn), 借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本,或者是以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:11

不退的那一部分錢,借以前年度損益調(diào)整,或者是管理費(fèi)用,或者是主營業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款。

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快賬用戶5017 追問 2024-01-09 11:05

老師的意思以前折舊的要轉(zhuǎn)出去,是嗎

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快賬用戶5017 追問 2024-01-09 11:06

相當(dāng)以前折舊的成本不可以算,是嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:07

所有的折舊都需要紅沖呀。

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快賬用戶5017 追問 2024-01-09 12:10

老師,對(duì)方不退款只是把機(jī)器要回去了,以后不付款的,這要怎么做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2024-01-09 12:12

開負(fù)數(shù) 沖收入 然后借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶5017 追問 2024-01-09 16:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:57

不用客氣,工作愉快。

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借固定資產(chǎn),貸銀行存款、長(zhǎng)期應(yīng)付款, 按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款、財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款,這個(gè)是收到的,次月不折舊 周回去之前發(fā)票所有的都紅沖嗎?
2024-01-09
你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到挖機(jī)做賬:借 固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 這樣來 處理分錄
2021-07-15
你好,這個(gè)建議你 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 然后 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:其他應(yīng)付款
2021-08-09
你好;? ? ? 計(jì)入固定資產(chǎn); 按月折舊的; 可以的? ; 客戶提前退冰柜的話 ;? ?你們? ?做登記即可;? ?退回來也可以使用的? ?
2022-06-23
你好,同學(xué)。 借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,行政支出 貸,資金結(jié)存 撥款 借。銀行存款 貸。財(cái)政撥款收入 借。資金結(jié)存 貸。財(cái)政撥款預(yù)算收入
2022-08-28
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