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小規(guī)模季度不超30萬,減免的增值稅怎么做賬

2020-12-21 11:28
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-21 11:29

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅款減免

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅款減免
2020-12-21
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-04-12
你好,這個(gè)是需要計(jì)入營業(yè)外收入的呢
2024-04-09
你好,減免的增值稅記入營業(yè)外收入
2021-09-05
是超過30萬全額交稅,
2023-08-11
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