需要去稅局填寫紙質(zhì)申報(bào)表
一般納稅人開了一個(gè)點(diǎn)的票 然后申報(bào)的時(shí)候讀不出一個(gè)點(diǎn)的 自己填比對(duì)不通過 怎么申報(bào)呢 還有就是申報(bào)表是不是不能填負(fù)數(shù) 那我上個(gè)月紅沖了八月份發(fā)票 上個(gè)月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報(bào) 不能填負(fù)數(shù)
一般納稅人紅沖了一張發(fā)票這個(gè)月報(bào)增值稅怎么報(bào),填在簡(jiǎn)易3個(gè)點(diǎn)里面申報(bào)的時(shí)候又讓我填減免申報(bào)表還不能是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么辦?
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
6月紅沖了一張以前年度賣二手車的發(fā)票,之前是開票3%減按2%征收的,這個(gè)月申報(bào)時(shí)候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在申報(bào)表簡(jiǎn)易征收那里顯示負(fù)數(shù),還顯示要退增值稅和附加稅哦?是不是有什么問題???
老師好,請(qǐng)問,實(shí)收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務(wù)公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點(diǎn)呢
老師,您好 我們收到一張員工報(bào)銷發(fā)票,稅務(wù)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)提示,發(fā)票有問題。但是這張發(fā)票實(shí)際就是員工出差的住宿費(fèi),發(fā)票,付款截圖都有。做費(fèi)用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費(fèi)用退回來嗎?
賬上2018年賬面上其他應(yīng)收款-個(gè)人A借方余額10000元,A分別用2025年2月,5月的餐飲費(fèi)發(fā)票,以餐飲招待費(fèi)銷賬,可以嗎?
工商年報(bào)里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,怎么算
你好老師, 摘要:報(bào)銷3月采購(gòu)篷布款項(xiàng), 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺(tái)采購(gòu), 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實(shí)際平臺(tái)支付的金額與實(shí)際報(bào)銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
醫(yī)院企業(yè),購(gòu)買水給患者用,應(yīng)計(jì)入什么科目呢
老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)上報(bào),能不能撤回更改?
勞務(wù)派遣合同和勞動(dòng)外包合同需要繳納合同印花稅嗎?
請(qǐng)問員工離職,公司發(fā)的補(bǔ)償金需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎
紙質(zhì)申報(bào)表怎么填寫,減免申報(bào)表也要填寫嗎
我在網(wǎng)上申報(bào)填在附表二.(是負(fù)數(shù))第一行通過了,這樣可以嗎
你開的什么稅點(diǎn)的發(fā)票就填寫填在附表一的對(duì)應(yīng)位置,當(dāng)時(shí)有減免的需要填寫減免稅申報(bào)表
一般納稅人有減免項(xiàng)目嗎
有減免啊,比如自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品就是減免
這個(gè)圖片上面的要怎么填寫
你主表23行和你附表四的數(shù)要一致才可以,你現(xiàn)在不一樣
填在哪一欄呢
你是加計(jì)扣除的話就填第六行
這是什么意思呢
你只有銷項(xiàng)的話,這個(gè)表不填,主表23行也不填,而且你只能填寫紙質(zhì)申報(bào)表
那我該怎么填紙質(zhì)的申報(bào)表呢,這個(gè)月只有沖紅的都是負(fù)數(shù)
去稅局拿紙質(zhì)的申報(bào)表然后填寫
網(wǎng)上申報(bào)不了那
負(fù)數(shù)填紙質(zhì)申報(bào)表,而且現(xiàn)在都過了申報(bào)期,去申報(bào)就要填紙質(zhì)的
好的,謝謝老師
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