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你好老師, 摘要:報銷3月采購篷布款項, 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺采購, 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實際平臺支付的金額與實際報銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的

你好老師, 
摘要:報銷3月采購篷布款項,  
業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺采購, 
收到的普通發(fā)票金額42.8元, 
而實際平臺支付的金額與實際報銷的金額是42.5元。

那相差0.3元怎么做賬呢?
公司剛成立的
2025-05-15 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-15 13:53

計入財務(wù)費用 借:管理費用 - 開辦費 42.5 財務(wù)費用 - 其他 0.3 貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款等支付科目 ) 42.8 計入管理費用 - 開辦費 借:管理費用 - 開辦費 42.8 貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款等支付科目 ) 42.5 管理費用 - 開辦費 0.3 (紅字 ) ,即沖減開辦費 。

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快賬用戶1505 追問 2025-05-15 13:54

好的? 謝謝老師??

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:56

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶1505 追問 2025-05-15 13:59

你好老師,, 分錄分兩筆,,不應(yīng)該先購入,在實際報銷,怎么做呢?? ?

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:59

同學(xué)你好 都可以的 最后來發(fā)票就行

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快賬用戶1505 追問 2025-05-15 14:02

發(fā)票收到了, 也報銷了,? 就是實際報銷金額與 發(fā)票金額不一樣? ?

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齊紅老師 解答 2025-05-15 14:03

按實際報銷的金額來做 報銷金額大于發(fā)票金額那就差額調(diào)增

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同學(xué)你好 1 借,其他應(yīng)收款 貸,庫存現(xiàn)金 2 借,制造費用 貸,銀行存款 3 借,在途物資100000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項13000 貸,應(yīng)付票據(jù)113000 4 借,原材料100000 貸,在途物資100000 5 借,管理費用800 借,庫存現(xiàn)金200 貸,其他應(yīng)收款1000 6 借,待處理財產(chǎn)損溢500 貸,庫存現(xiàn)金500 7 借,預(yù)付賬款50000 貸,銀行存款50000 8 借,在途物資50000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項6500 貸,銀行存款56500 9 借,原材料70000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一2600 貸,在途物資50000 貸,銀行存款22600 10 借,生產(chǎn)成本200000 借,制造費用50000 借,管理費用30000 借,銷售費用20000 貸,原材料300000
2022-06-20
同學(xué)你好 1向銀行申請開具時,: 借:-銀行匯票???????50000 貸:銀行存款??????????????????????????????50000 借:原材料????????40000 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5200 ?????銀行存款??????????????????????????4800 貸:其他貨幣資金-銀行匯票???50000 2 借:-信用卡?????20000 貸:銀行存款????20000 3借:管理費用2600 ??????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)338 ????????貸:其他貨幣資金-信用卡2938 ??4借:其他貨幣資金—上海(外阜存款)70000 貸:銀行存款70000 5借:原材料55000 ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)7150 ??貸:其他貨幣資金—上海(外阜存款)62150 ?6?借:銀行存款???7850 ?????貸:其他貨幣資金—上海(外阜存款)7850
2022-10-16
1借銀行存款33900 貸主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3900
2022-11-07
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
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