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6月紅沖了一張以前年度賣二手車的發(fā)票,之前是開票3%減按2%征收的,這個月申報時候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在申報表簡易征收那里顯示負(fù)數(shù),還顯示要退增值稅和附加稅哦?是不是有什么問題?。?/h1>

2022-07-10 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-10 19:34

同學(xué)你好 紅沖時就是顯示負(fù)數(shù)的。

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齊紅老師 解答 2022-07-10 19:34

你們是小規(guī)模企業(yè)嗎

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:36

不是,是一般納稅人。之前這張發(fā)票開錯了,紅沖候改開13%的。

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:37

顯示負(fù)數(shù),然后我們這個月其他銷售額沒有稅交,就顯示應(yīng)退稅額哦

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:37

而且以前是3%減按2%交稅的,現(xiàn)在退是按3%退哦,應(yīng)該只能退2%的呀?

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齊紅老師 解答 2022-07-10 19:38

紅沖時要按原票內(nèi)容紅沖 這月你要有銷項稅做一些,退稅很麻煩的。無票收入也可以

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:40

我知道退稅麻煩,可老板不肯申報無票收入,我們留抵稅額還有一萬多

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:42

發(fā)票金額不大23000,退稅一共大概700多,我也怕申報了,稅局又來問

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齊紅老師 解答 2022-07-10 19:43

是的,給老板講一下,退稅要會讓查賬的

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:45

我說了,他就是不肯。我是3月留抵幾十萬稅額一直抵了兩個月,到現(xiàn)在還沒抵扣完

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:45

我意思是說這個當(dāng)初交稅是減免1%了的,可現(xiàn)在退稅顯示的是按3%退哦,是不是哪里還要填數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-07-10 19:46

如果這種情況,你不要認(rèn)證專票

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:47

我知道,已經(jīng)三個月沒有認(rèn)證過了,是之前的財務(wù)把所有購車的發(fā)票認(rèn)證了就有留抵了

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快賬用戶9510 追問 2022-07-10 19:48

留抵退稅是不是今年都有這個政策???那之后每個月都少認(rèn)證點(diǎn),最好交一點(diǎn)稅

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齊紅老師 解答 2022-07-10 20:01

近段時間都會有。所以要適當(dāng)交一些稅,認(rèn)證要和交稅配合

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同學(xué)你好 紅沖時就是顯示負(fù)數(shù)的。
2022-07-10
您好,紅沖之后在下月申報的時候減去這邊銷售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報表哦
2021-07-15
同學(xué),你好 你不想要退稅,就做無票收入,和紅字金額一致
2025-05-06
同學(xué)你好 你們是不是季度不超多30萬免征增值稅了。這個有收入需要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入的
2023-07-12
你好 這個會不會是之前你點(diǎn)錯了呀
2024-02-28
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