你好!計(jì)入你們是主營業(yè)務(wù)成本就可以的
老師,我公司受貨物收貨方委托,以我公司名義與鐵路部門簽訂運(yùn)輸合同.收到鐵路運(yùn)輸部門的運(yùn)輸發(fā)票.我公司與貨物收貨方也簽訂運(yùn)輸合同,賺差價,我公司對收貨方運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么開?鐵路部門的專票是匯總開具,附有車號,每車的噸數(shù),單價,金額
老師,我公司與委托方簽訂運(yùn)輸合同,然后在與實(shí)際承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸合同.賺差價?,F(xiàn)在收到實(shí)際承運(yùn)方鐵路運(yùn)輸部門的增值稅專用?會計(jì)分錄怎么寫?我公司經(jīng)營范圍國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理
老師,我公司的經(jīng)營范圍是:國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;鐵路運(yùn)輸輔助活動;供應(yīng)鏈管理服務(wù);煤炭及制品銷售;煤炭洗選;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營。主要從事煤碳運(yùn)輸,我們自己沒有車,運(yùn)輸是從煤廠通過網(wǎng)上貨運(yùn)平臺運(yùn)至鐵路,再通過另外一個集團(tuán)公司用鐵路火車運(yùn)到目的地。我們是和托運(yùn)方直接簽字運(yùn)輸合同,是承運(yùn)方。請問我們可以給托運(yùn)方開9%的運(yùn)輸發(fā)票嗎?
老師好,有個小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運(yùn)輸方式是汽車運(yùn)輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實(shí)際金額加了運(yùn)費(fèi)開了進(jìn)項(xiàng)票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個物流?汽車配送那個公司又不會給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
9月8日向北京融通綜合服務(wù)有限公司下達(dá)采的訂單。打前經(jīng)兵狀電能煲一批,數(shù)量為1000個,不含稅單價119元,委托邦德物流有限公司運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)全額為1000元。9月10日收到貨物,同時收到邦德物流公司開具的運(yùn)輸發(fā)票,金額1000元:在后檢時發(fā)現(xiàn)有5臺電飯煲擠壓變型,系運(yùn)輸途中出現(xiàn)的問題,經(jīng)雙方協(xié)商,損失由邦德物通公司承擔(dān);當(dāng)日收到北京融通公司開具的增值稅專用發(fā)票。9月12日,通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向北京融通公司支付貨款。分錄這么寫?
還想問一下,基本戶計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)會計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費(fèi)一系列會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計(jì)入其他營業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這筆個稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費(fèi)沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計(jì)稅嗎?
微信掃碼加老師開通會員
老師是這樣嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:應(yīng)付賬款.在開給委托方:借:應(yīng)付賬款,代:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
這樣就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好!應(yīng)該是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入
老師如果是商貿(mào)公司,購進(jìn)貨物.分錄是借:庫存商品-xx /應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:銀行存款。賣出貨物,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交增值稅(銷)借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
商貿(mào)公司的一進(jìn)一出
無運(yùn)輸工具運(yùn)輸業(yè)務(wù),一進(jìn)一出?
你好!不是的,應(yīng)該是通過庫存商品科目的