您好 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰

報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)不可以超過營業(yè)收入的多少?
公司營業(yè)收入1000萬,然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷有10萬,按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不能超過主營業(yè)務(wù)收入的千分之五,超過的5萬是不是可以不要發(fā)票,就算就發(fā)票也不能抵扣所得稅
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能超過銷售收入的百分之多少?
問下,業(yè)務(wù)招待費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入的多少可以入帳
每家公司的餐費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)多少可以全部入賬,超過多少需要調(diào)增
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清


我全年?duì)I業(yè)收入是100萬,就是100??0.0005就是等于500元?
請問實(shí)際發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi)多少金額
2萬元,實(shí)際發(fā)生
實(shí)際發(fā)扣除限額=20000*0.6=12000? 營業(yè)收入扣除限額=1000000*5/1000=5000 可以扣除金額為5000