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老師你好,上個(gè)月收到一筆款計(jì)入其他應(yīng)收款—內(nèi)部往來貸方,這個(gè)月對方公司注銷,內(nèi)部往來貸方余額怎樣處理

2020-12-19 16:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-19 16:09

你好,需要這樣做分錄 借:其他應(yīng)收款—內(nèi)部往來 貸:營業(yè)外收入?

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快賬用戶3212 追問 2020-12-19 16:14

老師,這樣就會把利潤調(diào)高,多繳稅了,只能這樣做了嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-19 16:15

你好,其他應(yīng)收款—內(nèi)部往來貸方,本質(zhì)是其他應(yīng)付款,如果對方注銷了導(dǎo)致不需要支付了,就只能是通過營業(yè)外收入核算的。

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快賬用戶3212 追問 2020-12-19 16:17

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-19 16:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好,需要這樣做分錄 借:其他應(yīng)收款—內(nèi)部往來 貸:營業(yè)外收入?
2020-12-19
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個(gè)明細(xì)科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
你好這個(gè)是可以的,要是你這個(gè)是出來其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),你可以為報(bào)表好看調(diào)到其他應(yīng)收款下面
2021-05-05
。如果原來用了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在用這個(gè)科目也對。
2023-03-16
同學(xué)你好,這個(gè)是要調(diào)到一個(gè)科目 么,比如用其他應(yīng)收款或用其他應(yīng)付款?
2021-07-19
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