你好,是你們銷售貨物收到的貨款??
老師好,咨詢您一個問題,我們有筆業(yè)務(wù),對方公司當(dāng)時沒給我們開發(fā)票,后來對方公司注銷了,這筆業(yè)務(wù)該怎么處理?
老師,請教一個問題,我公司已經(jīng)注銷一年了,之前的客戶欠我公司的貨款好多年沒有收回,我公司在注銷之前已經(jīng)做壞賬處理。今天,對方公司清算要歸還我司的貨款,請問這筆貨款是否可以匯到法人的私人賬戶,賬務(wù)怎么處理?
老師你好,上個月收到一筆款計入其他應(yīng)收款—內(nèi)部往來貸方,這個月對方公司注銷,內(nèi)部往來貸方余額怎樣處理
你好,想問一下:6月14號收到了對方公司44600元的發(fā)票,但沒付款,今天準(zhǔn)備付款,對方提供了一個私人賬戶,請問這筆資金可以轉(zhuǎn)到這個私人賬戶里嗎?
你好,想問一下:6月14號收到了對方公司44600元的發(fā)票,但沒付款,今天準(zhǔn)備付款,對方提供了一個私人賬戶,請問這筆資金可以轉(zhuǎn)到這個私人賬戶里嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
對啊。要開發(fā)票嗎。
你好,通常是需要開具發(fā)票的。分錄是 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
這個備注對我們有沒有影響?。?
你好,沒有什么不良影響?
那這個備注對我們沒有影響吧?
你好,沒有什么不良影響 的
私賬打的,可以開公司戶發(fā)票吧?
你好,不可以。 應(yīng)當(dāng)公戶開具發(fā)票,對方公戶付款。 而不應(yīng)當(dāng)用個人賬戶代替單位賬戶給你們付款的?
那對方是用私賬打的,怎么辦?。?
你好,退回款項給對方私賬,然后通過公對公打款。
不能私對公嗎?
你好,發(fā)票是公對公,付款就應(yīng)當(dāng)公對公才是的 應(yīng)當(dāng)做到發(fā)票流與資金流一致才是的?
那老師,你好,這個人私賬發(fā)給我們了,不開票可以嗎?或者開個人可以嗎?
你好,是你們針對個人的收入,還是你們針對對方單位的收入呢??