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老師,年末的時候應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,是因?yàn)槲矣?jì)提的時候計(jì)提多了一直累積著的。那年末的時候著部分對應(yīng)的費(fèi)用(計(jì)提的時候計(jì)入費(fèi)用)是不是要納稅調(diào)增?

2020-12-18 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-18 11:48

同學(xué)你好,是需要調(diào)增的;

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快賬用戶1471 追問 2020-12-18 11:49

需要做分錄嗎?還是說在匯算清繳的時候調(diào)表就可以

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齊紅老師 解答 2020-12-18 11:52

同學(xué)你好,年末做負(fù)數(shù)分錄將多提的沖回,這樣匯算時可以不調(diào)增;

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快賬用戶1471 追問 2020-12-18 11:54

老師,那我12月計(jì)提的工資,要1月份才發(fā)。這部分需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 11:58

同學(xué)你好,如果是這樣,是不需要調(diào)整的;

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同學(xué)你好,是需要調(diào)增的;
2020-12-18
個人部分社保不通過應(yīng)付職工薪酬 -保險費(fèi)
2025-09-09
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-06-20
同學(xué)你好 對的 這個需要的
2022-05-18
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2024-03-28
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