同學(xué)你好,是需要調(diào)增的;

老師,年末的時候應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,是因?yàn)槲矣?jì)提的時候計(jì)提多了一直累積著的。那年末的時候著部分對應(yīng)的費(fèi)用(計(jì)提的時候計(jì)入費(fèi)用)是不是要納稅調(diào)增?
請問:我們?nèi)ツ甑膽?yīng)付薪酬——工資貸方發(fā)生額比實(shí)際支付少,原因是計(jì)提的時候少,實(shí)發(fā)的時候有補(bǔ)貼所以比計(jì)提多,當(dāng)時做賬務(wù)處理的時候?qū)τ谟?jì)提差異部分沒有走應(yīng)付職工薪酬—工資這個科目,造成現(xiàn)在的計(jì)提額比實(shí)發(fā)額小?,F(xiàn)在做匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整的時候,賬載金額按實(shí)發(fā)金額填嗎?
老師,公司有個員工,社保24%全部由公司交,個人不承擔(dān),那計(jì)提的時候,只計(jì)提公司的那一部分對嗎?計(jì)提的時候,借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款,對嗎?
老師 計(jì)提工資時 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ,計(jì)提的時候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
老師 計(jì)提工資時 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ,計(jì)提的時候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作


需要做分錄嗎?還是說在匯算清繳的時候調(diào)表就可以
同學(xué)你好,年末做負(fù)數(shù)分錄將多提的沖回,這樣匯算時可以不調(diào)增;
老師,那我12月計(jì)提的工資,要1月份才發(fā)。這部分需要調(diào)整嗎
同學(xué)你好,如果是這樣,是不需要調(diào)整的;