這種情況有被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃的風(fēng)險(xiǎn),可能需要補(bǔ)交稅。 將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤增加,應(yīng)依法繳納企業(yè)所得稅。此時(shí)若通過打款進(jìn)來做資本公積,再用該款項(xiàng)償還老板欠款及發(fā)放工資社保,以達(dá)到使本年利潤為負(fù)數(shù)的目的,可能被稅局視為不合理的稅務(wù)籌劃。 如果資本公積是由股東正常投入形成且符合相關(guān)規(guī)定,一般不會有問題,但如果是為了規(guī)避稅收而故意進(jìn)行的不合理操作,稅局有權(quán)進(jìn)行調(diào)整。企業(yè)在注銷前的一系列操作應(yīng)基于真實(shí)的交易和合法的目的,否則可能面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),被要求補(bǔ)交稅款及滯納金等

1、企業(yè)對于確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入()。2、辭退福利不區(qū)分對象,都計(jì)入()。3、委托加工物質(zhì)由受托方代扣代繳的消費(fèi)稅,如果消費(fèi)品收回后連續(xù)生產(chǎn)();如果收回后直接銷售的()。4、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)是()和()二稅的附加稅。5、小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物時(shí)支付的增值稅不能抵扣,計(jì)入()。1、長期負(fù)債包括()()和()。2、與固定資產(chǎn)的建造有關(guān)長期借款利息在固定資產(chǎn)交付使用前計(jì)入(),交付使用后計(jì)入()。3、應(yīng)付債券的發(fā)行方式可以有()()和()三種。4、應(yīng)付債券()發(fā)行是企業(yè)以后各期多付利息而事先得到的補(bǔ)償。5、應(yīng)付債券的明細(xì)科目有()()和()。1、所有者權(quán)益由()()()和()組成。2、留存收益包括()和()。3、法定盈余公積按凈利潤的()提取,當(dāng)法定盈余達(dá)到注冊資本的()時(shí)可以不再提取。4、彌補(bǔ)虧損的渠道有三條:一是用以后年度()彌補(bǔ);二是用以后年度()彌補(bǔ);三是用()彌補(bǔ)。5、資本公積的主要用途就是()。
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
在公司成立的時(shí)候有個(gè)3000萬驗(yàn)資報(bào)告,而且也有轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,當(dāng)月又全部轉(zhuǎn)出了,后來給第一個(gè)財(cái)務(wù)做賬時(shí)也沒有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒有這個(gè)記錄體現(xiàn),實(shí)收資本為0,一直是老板打錢進(jìn)來運(yùn)營的,現(xiàn)在老板突然說到有這個(gè)事把單據(jù)也拿出來了,我想著如果補(bǔ)計(jì)入實(shí)收資本3000萬,那么其他應(yīng)收款金額太大,會不會有什么風(fēng)險(xiǎn),第二因?yàn)槲覀冑Y產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額也快到2000萬了,入實(shí)收資本3000萬后資產(chǎn)總額大于5000萬導(dǎo)致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了,所以想問問各位前輩這個(gè)事情有沒什么兩全其美的方式解決
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
請教下,分公司成立2018年在上海,獨(dú)立核算,沒有收入也沒有購買過發(fā)票,產(chǎn)生的費(fèi)用基本為員工工資和社保,總公司借錢給分公司,掛在其他應(yīng)付款37萬,另外其他應(yīng)收款也有1萬多,實(shí)際一直虧損。 現(xiàn)在需要注銷,2018年實(shí)際虧損8萬多,19年虧損20萬,20年虧損2萬多,實(shí)際年度彌補(bǔ)虧損系統(tǒng)顯示19年和20年數(shù)據(jù),沒有顯示18年虧損。現(xiàn)在導(dǎo)致注銷時(shí)稅務(wù)局提示虧損彌補(bǔ)額和其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款相差8萬多,需要補(bǔ)交百分之25的企業(yè)所得稅2萬多。這下應(yīng)該怎么處理才能不用繳稅,實(shí)際也是一直虧損,現(xiàn)在查詢往年申報(bào),不知道為什么2018年沒有年報(bào)顯示,也就是2018年的虧損系統(tǒng)彌補(bǔ)沒有顯示數(shù)據(jù)。 像現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理不用繳稅,能順利注銷。
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎
工程施工工程外包賬務(wù)處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒有開票也要進(jìn)行0申報(bào)了?


如果做增資可以嗎?把注冊資本增加20萬
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
為什么增資可以?會不會也會被稅局認(rèn)定為故意增資用來逃避稅款呢?
增資也得交稅的哦
增資交什么稅?您的意思是增資后也得按本年利潤14萬*5%=0.7萬交企業(yè)所得稅?
同學(xué)你好 增資也是得交分紅個(gè)稅的,因?yàn)槭且怨蓶|們名義增資的,這個(gè)是先分紅增資
你這個(gè)的話打款進(jìn)來做資本公積也是要交印花稅的 一個(gè)月的工資多少
如果現(xiàn)在直接繳納稅款0.7萬,公司賬面上沒有錢,雖然本年利潤是正數(shù),但因?yàn)闆]錢沒有分配給股東,股東是不是不用交個(gè)稅?
沒分紅就不用交個(gè)稅
本年利潤是正數(shù)嗎
是正數(shù),沒有以前年度可以彌補(bǔ)的虧損
如果我現(xiàn)在其他應(yīng)付款不結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入本年利潤是負(fù)數(shù),這時(shí)我先去增資或者計(jì)入資本公積,是不是就沒有分紅增資一說?之后用這筆款去還老板欠款和發(fā)工資是不是就可以不被認(rèn)定為逃稅籌劃?
那你這個(gè)本年利潤是多少,你那個(gè)電話答疑一會兒我給你打電話
老師,方便現(xiàn)在電話嗎?
我待會有事情得要處理
如果不把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,本年利潤目前是負(fù)9萬多
我現(xiàn)在給你打電話可以嗎?