你好,你是銷售餐廳做好的食物就是6%
老師,圖片中應(yīng)稅貨物銷售額,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和購銷合同計稅依據(jù)是怎么來的
請問老師,圖片中應(yīng)稅貨物銷售,我們是餐廳,這個應(yīng)稅貨物銷售的稅率也是6%的銷項稅嗎?
老師你好,請問下,增值稅主表當(dāng)中有個應(yīng)稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務(wù)類銷售。附表1中我們會填寫6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
老師您好,我們是建筑行業(yè)的小規(guī)模納稅人,也有銷售貨物的經(jīng)營范圍,那么我們開銷售貨物的稅率也是免稅吧!
老師 我們銷售中央空調(diào)的,一般納稅人,有13%的貨物銷售也有9%的空調(diào)安裝 那空調(diào)安裝的這個銷項也是能用購進(jìn)來的貨物13的進(jìn)項抵的吧
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
如果稅率一樣為啥還單獨在下方寫個數(shù)
你好,是區(qū)分貨物和勞務(wù)