你好,這個(gè)沒事的,你這樣想,他屬于原來公司的,他來管理你們公司是為原來公司服務(wù)的,所以他的費(fèi)用還屬于他原來的公司。
老師,還有個(gè)問題。我們的領(lǐng)導(dǎo)是事業(yè)單位調(diào)過來的,他們的工資是他們單位發(fā),我們公司不給他們發(fā)工資,這塊兒怎么處理合適呢?
老師,我們的領(lǐng)導(dǎo)是事業(yè)單位調(diào)過來的,他們的工資是事業(yè)單位發(fā),我們公司不給他們發(fā)工資,管理層為公司服務(wù)了,公司應(yīng)該給他們工資,應(yīng)該入賬核算。問題是管理層不要呀?這怎么處理呢?
具體情況是這樣的,我們是事業(yè)單位下的一個(gè)公司。我們借調(diào)一些工作人員到事業(yè)單位工作。工資由我們發(fā),但是這筆錢以后我們要像事業(yè)單位要回來,請問工資這塊怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們公司有個(gè)員工,辭職了,但是社保還是由我們單位買起走,我們不發(fā)工資給他,社保費(fèi)她付給我們,這邊怎么賬務(wù)處理呢
我們是人力資源公司,給對(duì)方建筑公司代發(fā)工資社保等,但是這個(gè)月我們開票后,他們不經(jīng)過我們賬戶了,用他們的農(nóng)民工專戶發(fā)工資了,只把管理費(fèi)用和單位社保部分轉(zhuǎn)來了(單獨(dú)開的一張發(fā)票),個(gè)稅讓員工自己轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?求解答感謝老師,一定請看清問題謝謝
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師,你太聰明了,聽您這樣說,終于想明白這個(gè)問題了
老師,20年的年終獎(jiǎng)可以在1月計(jì)提并發(fā)放嗎?這樣做是想使20年的賬面好看,減少20年的支出。這樣可以嗎
謝謝夸獎(jiǎng),早點(diǎn)休息吧。明天才有精神
好的,謝謝老師
不客氣,祝您晚安了。