同學,你好 第一個分錄是正常銷售,第三個分錄是轉入減免,第二個分錄是減免稅計入營業(yè)外收入
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結轉分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結轉分錄怎么寫?謝謝
老師您好,這是我上次問題咨詢的,還有一點不明白,這個我需要做以前年度損益調(diào)整嗎?如果影響分錄應該怎么做
老師您好, 我有點不明白以前會計掛的這個分錄,結轉增值稅
老師對于一般納稅人的月末結轉增值稅不是很明白,比如,上個月有留底的稅額還用不用做會計分錄
老師,增值稅有關的這幾個科目,待抵扣,待認證,待轉銷,留抵稅…我有點整不明白,有相關的會計處理分錄
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風險,引起稅務的關注
老師,當年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預付的?稅務上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費還是不懂,單位成立工會,有單獨銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經(jīng)費,然后基本戶賬上登記顯示計提工會經(jīng)費及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉經(jīng)費嗎?還有,給稅務繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
老師,進項稅額余額貸方紅字,代表什么?
老師稅費是不含稅價??0.13 為什么別人給我們按的是不含稅價?0.97
老師,接受租賃方開具的發(fā)票稅率有誤。換票時間有規(guī)定不?稅法有沒有規(guī)定錯誤發(fā)票必須幾年內(nèi)換開?這種自己發(fā)現(xiàn)和稅務發(fā)現(xiàn)有區(qū)別不?稅務提出以前年度的執(zhí)行尺度會要求未補開的不能稅前扣除并加收滯納金不?還是換開即可?
小型微利企業(yè)2.5%的所得稅優(yōu)惠政策到什么時候
我6月是小規(guī)模納稅人,7月要轉為一般納稅人,6月有部分銷售收入發(fā)票需要在7月補開,我是先補開3個點的發(fā)票過后再轉一般納稅人嗎
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務,對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
調(diào)了順序一哈就沒反應過來 謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你
老師,我在問下 就是增值稅是每個月都需要結轉嗎
不是的,如果有需要繳納稅金的月份才需要結轉,可以不結轉
好呢 謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你