待抵扣指公司收到可以加計(jì)抵扣的發(fā)票,計(jì)提了但是未在稅務(wù)申報(bào)表中抵扣的稅額 待認(rèn)證指公司收到專票,但是還沒有在增值稅平臺(tái)上認(rèn)證的稅額

老師,這個(gè)第五項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這塊不太明白。那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,怎么有待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目???有他什么事???然后下面不能抵扣做的會(huì)計(jì)分錄也不太明白
老師上個(gè)月 我有些發(fā)票屬于待認(rèn)證,當(dāng)時(shí)做的分錄就是待認(rèn)證,1.這個(gè)月我想轉(zhuǎn)到已認(rèn)證,摘要怎么寫? 2.分錄是不是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸-進(jìn)項(xiàng)?稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證),其中三級(jí)科目有誤嗎?
老師,增值稅有關(guān)的這幾個(gè)科目,待抵扣,待認(rèn)證,待轉(zhuǎn)銷,留抵稅…我有點(diǎn)整不明白,有相關(guān)的會(huì)計(jì)處理分錄
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額,請(qǐng)問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???我看了很多提問,說(shuō)待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說(shuō)法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
如果后續(xù)采用9810模式進(jìn)行免稅報(bào)關(guān)出口,不退稅,區(qū)別于0110報(bào)關(guān)退稅模式 發(fā)票這里是否還需要港雜費(fèi)?
小微企業(yè)需要滿足什么條件?
我代賬100戶以內(nèi),云星辰多少錢一年?
老師,我想問下,就是采購(gòu)從公司借款幫公司采購(gòu)樣品,然后后面怎么勛章沖減呢
老師,問下,員工個(gè)人部分的社保和個(gè)稅,可以直接進(jìn)利潤(rùn)分配嗎
老師,請(qǐng)問檢測(cè)費(fèi)屬于加工承攬合同叫印花稅嗎,謝謝
老師,24年多計(jì)提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費(fèi)用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個(gè)小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來(lái)要我們給他開具2023年全年的水電發(fā)票,這個(gè)商鋪我們公司之前也確實(shí)收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開票給他嗎?
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)繳費(fèi)期限公告》【2023年第5號(hào)】的要求,具體內(nèi)容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎


這幾個(gè)科目的分錄怎么用啊,
收到發(fā)票,不確認(rèn)是否本月認(rèn)證 借:** 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:** 本月認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額