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出納從公賬轉(zhuǎn)出錢的摘要是材料費給采購去買材料,但是這個發(fā)票還沒拿回來,會計分錄怎么做?

2020-12-16 15:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-16 15:19

同學(xué)你好 借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款

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快賬用戶6422 追問 2020-12-16 15:21

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-16 15:25

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好 借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款
2020-12-16
借原材料 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2024-05-09
你好 那么你要以入庫單為憑證 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款
2020-08-31
借原材料,貸其他應(yīng)付款。
2022-10-12
你好,這種它相當(dāng)于是借款,然后拿來報銷了,就不算是分紅。
2024-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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