你好 那么你要以入庫單為憑證 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款
公司轉(zhuǎn)給個人的錢,備注的是:采購款,但是后期沒拿采購發(fā)票回來,這種情況怎樣處理,摘要怎樣寫,怎樣做分錄
公司有一員工采購人員因為與公司借款,無法還款又沒有發(fā)票回來沖賬。現(xiàn)在公司上層想到的就是讓采購人員繼續(xù)在職,但是不發(fā)實發(fā)工資,要求購買的社保與公積金個人付款部分就由個人支付。請問這種情況的會計分錄實務(wù)應(yīng)該怎么處理?支付員工工資、付社保及公積金的分錄應(yīng)該怎么做好?
出納從公賬轉(zhuǎn)出錢的摘要是材料費給采購去買材料,但是這個發(fā)票還沒拿回來,會計分錄怎么做?
公司在京東商城采購了辦公用品,對公賬號轉(zhuǎn)賬付款的,但是京東開具發(fā)票時,是兩個公司名稱開具的發(fā)票,請問老師這樣的情況怎么做賬務(wù)處理
老師,項目上采購,拿會回來的票面金額大于銀行賬戶支付金額,而且銀行付出去的錢是從公戶轉(zhuǎn)給采購點老板的個人賬戶戶,這種情況賬務(wù)處理怎么做
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
沒有購進(jìn)材料發(fā)票和入庫單
都沒有,這樣情況應(yīng)該怎樣做賬
你好,那么你這個風(fēng)險很大。稅務(wù)局可能認(rèn)為你們是虛構(gòu)成本的
我知道,那這種情況應(yīng)該怎樣做賬
你好 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款 摘要中寫明是購買什么物品
原材料,都沒有發(fā)票入庫單這些,也要借:原材料嗎
這家公司,主營是提供車輛維修
是的,要不然你的倉庫跟你的賬是對不上的
維修車輛,采購的商品,是計入:庫存商品 還是原材料 還是主營業(yè)成本
你好,你們是專門維修車輛的公司嗎?如果是,那么進(jìn)入成本的
是專門車輛維修
還有,沒有采購發(fā)票,不做主營業(yè)成本,還有其它方式嗎?
可以,做成摘要:往來款,借:其它應(yīng)付款-股東 貸:銀行存款
你好,那么作為費用入賬也是可以的。
這家公司,1到3月份的有專票和普票,有專票的金額填在增值稅申報表的第一段,普票是第四大段嗎
你好同學(xué),可以把問題描述的清晰一點嗎?如果我回答的不好,也可以轉(zhuǎn)給其他老師。
老師,你看一下
你好,如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給與評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問,因為單獨進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解和支持!