同學(xué)你好 所得稅申報(bào)的更正了那財(cái)務(wù)報(bào)表也要更正 2.直接調(diào)整就行了,不用以前年度損益調(diào)整 3.借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 滯納金 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤(rùn)的情況怎么處理,有老師說(shuō)不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來(lái)說(shuō)是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤(rùn),老師,你看我這情況是哪里沒(méi)處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計(jì)虧損167萬(wàn),在2020年第三季度的時(shí)候才開(kāi)始盈利,第三季度彌補(bǔ)了85萬(wàn)的以前年度虧損,本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬(wàn),沒(méi)有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的,這欄還手動(dòng)改不了,這是什么情況
老師,你好,我這有一家小規(guī)模公司17-19年三年連續(xù)虧損,專(zhuān)管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利,我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,我現(xiàn)在有以下疑問(wèn),那我17-19年的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào)
你好,我這有一家小規(guī)模公司,采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,17-19年三年連續(xù)虧損,專(zhuān)管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利,我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,三年共盈利了197.49;我現(xiàn)在有以下3個(gè)疑問(wèn),1、那我17-19年的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào),有老師說(shuō)不更正,為什么、2、17年-19年我都是調(diào)減了營(yíng)業(yè)成本和銷(xiāo)售費(fèi)用,那營(yíng)業(yè)成本調(diào)減,我的庫(kù)存商品增加,我的銷(xiāo)售費(fèi)用調(diào)減,我的庫(kù)存現(xiàn)金增加,那我在20年的12月的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,3、還有就是分別補(bǔ)繳的17年-19年的企業(yè)所得稅,和所得稅滯納金
老師,你好,想問(wèn)下我單位是律師事務(wù)所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會(huì)計(jì)科目有錯(cuò)誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯(cuò)誤,二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤(rùn)表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個(gè)錯(cuò)誤按照查賬征收方式是影響利潤(rùn)的,特別說(shuō)明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅,但是20年開(kāi)始是查賬了,請(qǐng)問(wèn)老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤(rùn)?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
2、17年-19年我都是調(diào)減了營(yíng)業(yè)成本和銷(xiāo)售費(fèi)用,那營(yíng)業(yè)成本調(diào)減,我的庫(kù)存商品增加,我的銷(xiāo)售費(fèi)用調(diào)減,我的庫(kù)存現(xiàn)金增加,那我在20年的12月的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,我補(bǔ)交的所得稅滯納金的分錄呢
這個(gè)不用做分錄 直接表里調(diào)整就行了
只做所得稅的分錄,和繳納的滯納金的分錄,其他的只調(diào)表,那我賬表嚴(yán)重不符阿
匯算清繳就是調(diào)表不調(diào)賬的
老師,會(huì)稅差不用調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表是哪種情況,我已經(jīng)蒙圈了
17年的賬務(wù)有問(wèn)題,只在匯算清繳表中做調(diào)整,年財(cái)務(wù)報(bào)表直接按12月份的報(bào)表直接申報(bào)。錯(cuò)誤的賬務(wù)在18年通過(guò)“調(diào)整以前年度損益”和“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)調(diào)整
老師,我是這個(gè)月更正的17、18、19三年的所得稅匯算表,以前三年都是虧損,調(diào)整后都是盈利,為啥你跟我說(shuō)的補(bǔ)交的前3年的所得稅不用以前年度損益調(diào)整科目,而是用的所得稅費(fèi)用,還有就是17—19年3年更正所得稅匯算表(都是調(diào)減的營(yíng)業(yè)成本和調(diào)減的銷(xiāo)售費(fèi)用),這樣才盈利了的,財(cái)務(wù)報(bào)表要更正前三年的,那我賬不做處理,我的賬不對(duì)啊
那你就用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就直接調(diào)整