不需要,你這個(gè)調(diào)是匯算清繳表,對(duì)應(yīng)納稅調(diào)整表。不是調(diào)賬和改財(cái)務(wù)報(bào)表
老師你好,我咨詢(xún)一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計(jì)虧損167萬(wàn),在2020年第三季度的時(shí)候才開(kāi)始盈利,第三季度彌補(bǔ)了85萬(wàn)的以前年度虧損,本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬(wàn),沒(méi)有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的,這欄還手動(dòng)改不了,這是什么情況
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一家17年成立的小規(guī)模公司,連續(xù)3年虧損,昨天專(zhuān)管員打電話(huà)說(shuō)我公司連續(xù)3年虧損存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報(bào),我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調(diào)哪些比較合適,我怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)一下 老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一家17年成立的小規(guī)模公司,連續(xù)3年虧損,昨天專(zhuān)管員打電話(huà)說(shuō)我公司連續(xù)3年虧損存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報(bào),我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調(diào)哪些比較合適,我怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,我這有一家小規(guī)模公司17-19年三年連續(xù)虧損,專(zhuān)管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利,我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,我現(xiàn)在有以下疑問(wèn),那我17-19年的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào)
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話(huà),哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
意思是我17年-19年的所有財(cái)務(wù)報(bào)表都不調(diào)整啊,那我本年要做調(diào)賬的分錄吧
你這個(gè)補(bǔ)企業(yè)所得稅沒(méi),有就需要做交所得稅分錄,沒(méi)有不需要, 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存 小準(zhǔn)則:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 ?
是這樣的嗎
實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存 小準(zhǔn)則:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
那我調(diào)減的營(yíng)業(yè)成本和銷(xiāo)售費(fèi)用不做賬嗎?賬表嚴(yán)重不平啊,
老師,關(guān)鍵是我調(diào)減的營(yíng)業(yè)成本和銷(xiāo)售費(fèi)用不做賬嗎?賬表嚴(yán)重不平啊,難道就不管這嗎,我真的還是沒(méi)有理解。
不需要,是稅會(huì)差異,只需要對(duì)繳所得說(shuō)做賬就可以,