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請(qǐng)問老師,商管公司經(jīng)營(yíng)房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費(fèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)月費(fèi)用一般是次月開票收款,那12月的費(fèi)用發(fā)票跨年到明年1月開票收款。會(huì)計(jì)做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月,和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺(tái)有這樣的小知識(shí)點(diǎn)也這樣說了,但這樣會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制原則,我理解的是12月先做未開票收入申報(bào)增值稅,所得稅也計(jì)提在當(dāng)年。之前那樣有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),麻煩老師了

請(qǐng)問老師,商管公司經(jīng)營(yíng)房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費(fèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)月費(fèi)用一般是次月開票收款,那12月的費(fèi)用發(fā)票跨年到明年1月開票收款。會(huì)計(jì)做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月,和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺(tái)有這樣的小知識(shí)點(diǎn)也這樣說了,但這樣會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制原則,我理解的是12月先做未開票收入申報(bào)增值稅,所得稅也計(jì)提在當(dāng)年。之前那樣有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),麻煩老師了
請(qǐng)問老師,商管公司經(jīng)營(yíng)房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費(fèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)月費(fèi)用一般是次月開票收款,那12月的費(fèi)用發(fā)票跨年到明年1月開票收款。會(huì)計(jì)做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月,和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺(tái)有這樣的小知識(shí)點(diǎn)也這樣說了,但這樣會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制原則,我理解的是12月先做未開票收入申報(bào)增值稅,所得稅也計(jì)提在當(dāng)年。之前那樣有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),麻煩老師了
2020-12-15 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-15 22:28

12月份的收費(fèi),申報(bào)表先計(jì)入未開票收入,同時(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制在會(huì)計(jì)做賬時(shí)計(jì)入12月份,增值稅發(fā)票在明年1月開出,增值稅計(jì)稅收入與企業(yè)所得稅收入是一致的。

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快賬用戶9916 追問 2020-12-15 22:34

老師,我發(fā)的學(xué)堂課件里提到,小規(guī)模企業(yè),如果跨年的話,只要當(dāng)年沒有收到款,也可以在次月在做賬。這不就是說可以按發(fā)票做賬,收入不用按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提到當(dāng)年么?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 22:44

按照企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定,收入確認(rèn)應(yīng)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則

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快賬用戶9916 追問 2020-12-15 22:54

好的老師,明白了。再問一下水電費(fèi)發(fā)票是商館項(xiàng)目一手出租方開發(fā)票給商管公司,商管公司再開發(fā)票給最終用戶,這個(gè)商管公司必須按發(fā)票全額做收入,按收到發(fā)票做成本么?還是可以做成代收代繳,如何能不做收入不開發(fā)票只做其他應(yīng)收款代收代繳,一般處理是怎樣的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-15 23:07

商管公司再開發(fā)票給最終用戶,這個(gè)商管公司只按發(fā)票差額作為收入,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。其他部分作為其他代收代繳款項(xiàng)處理,

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快賬用戶9916 追問 2020-12-15 23:26

老師,水電費(fèi)都可以差額做收入么?我們公司有經(jīng)營(yíng)收入的這兩年都是全額做水電收入,收到的發(fā)票再全額做成本,這樣可以不。如果想改為差額從什么時(shí)候可以改。另外請(qǐng)教老師水電費(fèi)差額征收有文件規(guī)定么

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齊紅老師 解答 2020-12-15 23:43

如果你單位經(jīng)營(yíng)范圍有物業(yè)管理業(yè)務(wù),可以按差額計(jì)算稅額否則就要全額開票全額計(jì)稅

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快賬用戶9916 追問 2020-12-15 23:46

謝謝老師,明白了

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齊紅老師 解答 2020-12-16 15:58

客氣啦,希望能幫到您

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12月份的收費(fèi),申報(bào)表先計(jì)入未開票收入,同時(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制在會(huì)計(jì)做賬時(shí)計(jì)入12月份,增值稅發(fā)票在明年1月開出,增值稅計(jì)稅收入與企業(yè)所得稅收入是一致的。
2020-12-15
你好,你們可以當(dāng)月做無票收入,一月份兒開了發(fā)票之后紅沖你的無票收入,然后再做發(fā)票的。
2020-12-08
你好,可以沖紅一張的這個(gè),稅款到5月
2020-05-08
你好,補(bǔ)充23年業(yè)務(wù)分錄。借應(yīng)收賬款1,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,
2024-07-02
十月份你申報(bào)了無票收入沒有,如果沒有申報(bào)的話,不需要做無票收入了,也不用申報(bào)了,不用管了,直接在11月份做開發(fā)票的就可以了,這個(gè)屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
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