12月份的收費(fèi),申報(bào)表先計(jì)入未開票收入,同時(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制在會(huì)計(jì)做賬時(shí)計(jì)入12月份,增值稅發(fā)票在明年1月開出,增值稅計(jì)稅收入與企業(yè)所得稅收入是一致的。
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國(guó)企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對(duì)工人的宿舍,還有商鋪 問題1對(duì)于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長(zhǎng)租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司給商戶開水電物業(yè)費(fèi)發(fā)票,一般是本月的費(fèi)用下月開票,12月當(dāng)月開了11月的發(fā)票,12月費(fèi)用發(fā)票如果到明年1月開的話,增值稅申報(bào)表顯示第12月收入跨年,所得稅按全責(zé)發(fā)生制應(yīng)計(jì)提在當(dāng)年。這樣增值稅申報(bào)表的全年收入和所得稅申報(bào)表收入不一致了,請(qǐng)問應(yīng)該如何解決?謝謝老師
請(qǐng)問老師,商管公司經(jīng)營(yíng)房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費(fèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)月費(fèi)用一般是次月開票收款,那12月的費(fèi)用發(fā)票跨年到明年1月開票收款。會(huì)計(jì)做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月,和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺(tái)有這樣的小知識(shí)點(diǎn)也這樣說了,但這樣會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制原則,我理解的是12月先做未開票收入申報(bào)增值稅,所得稅也計(jì)提在當(dāng)年。之前那樣有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),麻煩老師了
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師,我發(fā)的學(xué)堂課件里提到,小規(guī)模企業(yè),如果跨年的話,只要當(dāng)年沒有收到款,也可以在次月在做賬。這不就是說可以按發(fā)票做賬,收入不用按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提到當(dāng)年么?
按照企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定,收入確認(rèn)應(yīng)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則
好的老師,明白了。再問一下水電費(fèi)發(fā)票是商館項(xiàng)目一手出租方開發(fā)票給商管公司,商管公司再開發(fā)票給最終用戶,這個(gè)商管公司必須按發(fā)票全額做收入,按收到發(fā)票做成本么?還是可以做成代收代繳,如何能不做收入不開發(fā)票只做其他應(yīng)收款代收代繳,一般處理是怎樣的,謝謝老師
商管公司再開發(fā)票給最終用戶,這個(gè)商管公司只按發(fā)票差額作為收入,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。其他部分作為其他代收代繳款項(xiàng)處理,
老師,水電費(fèi)都可以差額做收入么?我們公司有經(jīng)營(yíng)收入的這兩年都是全額做水電收入,收到的發(fā)票再全額做成本,這樣可以不。如果想改為差額從什么時(shí)候可以改。另外請(qǐng)教老師水電費(fèi)差額征收有文件規(guī)定么
如果你單位經(jīng)營(yíng)范圍有物業(yè)管理業(yè)務(wù),可以按差額計(jì)算稅額否則就要全額開票全額計(jì)稅
謝謝老師,明白了
客氣啦,希望能幫到您