你好,每個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候扣除員工累計(jì)交的五險(xiǎn)一金..就是扣除1-11月的.
老師,6月底去辦的社保開戶,7月份扣了6月和7月的兩個(gè)社保,但是給員工做工資的時(shí)候沒把個(gè)人應(yīng)交的那部分扣下來?,F(xiàn)在6 7月份的還記在墊付里面。我現(xiàn)在是不是得先把6 7月份的錢收上來,然后現(xiàn)在做7月份工資的時(shí)候再把這個(gè)月繳納過的保險(xiǎn)費(fèi)扣下來?
我們酒店只給部分員工上了五險(xiǎn)一金,從3月份開始的,到11月份共九個(gè)月的,保險(xiǎn)費(fèi)用一塊兒繳納了,那報(bào)個(gè)稅的時(shí)候在這個(gè)月工資中一下子扣除所有的保險(xiǎn)費(fèi)用嗎?還是只扣除11月那部分呢,請教老師
老師你好,我2-7月份社保應(yīng)是個(gè)人按靈活就業(yè)方式繳納,但是醫(yī)療保險(xiǎn)必須在企業(yè)上扣款,再從工資中扣除,我申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),個(gè)人承擔(dān)的那部分醫(yī)療保險(xiǎn)能填到基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)那里嗎?一千八百多呢
老師,您好,請教個(gè)人所得稅清繳時(shí),1)每月累計(jì)減除費(fèi)用5000元是如何確定的,例如我在2021年度去了兩間公司工作,A公司1月至3月在職,3月底離職,B公司5月至12月在職至今,當(dāng)年我共工作11個(gè)月,那么個(gè)稅匯算清繳是按55000元扣除,還是按60000元累計(jì)扣除?2)五險(xiǎn)一金是否可以全額如除?還是只能扣除個(gè)人繳納部份?
老師,我們有一個(gè)員工,他那個(gè)社保是在八月的時(shí)候從五月份開始給他補(bǔ)繳的,但是5,6,7,3個(gè)月我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)候,工資還是申報(bào)的5000也沒有填寫這個(gè)養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部分,那八月份社保補(bǔ)繳了之后,請問這個(gè)個(gè)人保險(xiǎn)部分要填上去嗎?是一次性把前三個(gè)月的一起填了還是只填八月份的呢
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
從三月到十一月就繳納了一個(gè)員工的,共2207元假如說,十一月工資5600,5600-5000-2207那就不用繳納個(gè)稅唄,假如十二月又繳納了600,十二月工資5300,那么5300-5000-2207-600是這樣嗎老師?
你好,工資累加-扣除累加再減以前預(yù)征的,就是這個(gè)月工交的個(gè)稅
以前沒有員工社保,三月才有,十一月一起繳納了,就在十一月全部扣除唄?
你好,是的,個(gè)稅的扣除都是累計(jì)來算的.
十一月工資就是5600-2207=3393,十一月工資就是3393對嗎,就以3393報(bào)個(gè)稅嗎
11月計(jì)稅工資是5600,以5600為基數(shù)報(bào)稅,但你有前期的工資和扣除報(bào)稅系統(tǒng)里會累計(jì).
這么填對嗎張老師,十二月份的養(yǎng)老保險(xiǎn)都在這個(gè)月扣除了
你好,12月都沒到,不可以在11月的工資扣除.