你好 紅沖預付就可以
開工程款發(fā)票后計提了成本,提了應付帳款,由于某些原因甲方要求沖紅了已經計提成本的發(fā)票,那應付帳上金額如何處理
老師,問一哈去年政府給了我們一筆運營費80萬,我們做了一筆收入80萬,然后后面計提了一筆費用80萬,費用的帳務處理是 借:主營業(yè)務成本-技術服務成本80萬 貸:其他應付款-預提費用-技術成本80萬 今年馬上結賬了,由于沒有發(fā)票,賬上一直掛著其他應付款80萬,這個要沖的話,如何進行帳務處理
應付賬款-暫估科目怎么清理?之前換了好幾任會計,公司做服務項目的,有把服務成本–職工薪酬當月計提同時沖應付賬款–暫估,有的只計提了然后馬上結轉成本,另有技術服務成本及其它成本,有計提馬上結轉的,后面一直沒來發(fā)票,也有來了發(fā)票再沖的,計提和紅沖也都是放應付賬款–暫估;所以這個科目有點混亂,該如何清理?
本月5月開了負數發(fā)票(工程服務發(fā)票)也就是實際結算金額比去年2022年開票金額要少11萬,所以就在今年5月份開了紅沖發(fā)票11萬,同時沖減成本(收到紅沖成本發(fā)票10萬)2022年的匯算清繳的截止時間是2023.5.30號,我在2023.5.10號已經做了匯算清繳,也提交了申報,就是還有要補交的稅款還沒有扣款,那我想問 下關于紅沖的收入以及紅沖的成本應該如何做賬?
老師,請問在去年屬于小規(guī)模時期開給甲方發(fā)票,甲方按照發(fā)票上的金額進行了付款,但是今年甲方審核要求我們把工程款中未提供的9個點的增值稅部分交回給甲方,款已經返給甲方,請問我應如何做賬,是沖減上年的收入嗎
老師,請問子女教育專項附加扣除。包含讀小學初中高中的教育嗎?
請問酒店購買的餐具該記入什么科目?
個稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報個稅匯算清繳要補稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個情況是要怎么處理?然后如果要補稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請問計提本月生產人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會計分錄可以寫:借:生產成本~直接人工15000 借:管理費用—工資費5000 貸:應付職工薪酬~工資費20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個進出口企業(yè),我們往國外銷售的貨物在國內發(fā)生的報關費,還有口岸代理費,這些費用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會不會影響退稅?
飛機票用途是團建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉庫新來的主管提出一個方案,采購下采購訂單時名稱規(guī)格與倉庫的保持一致,供應商的送貨單名稱規(guī)格就按采購訂單的來,送貨單上有 一欄實收數量,然后廠里就不用開入庫單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
跨年的也是紅沖嗎
你好 是的 也可以紅沖的