您好,對的,這個(gè)是沖收入的
老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個(gè)工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計(jì)砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發(fā)票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計(jì)結(jié)算報(bào)告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
您好老師,施工單位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方開發(fā)票給施工單位,開票抬頭是甲方,我方怕甲方不給付款,讓施工單位先繳納現(xiàn)金墊付,后把發(fā)票給甲方,待甲方付款后,我方再退款給施工方,問題是甲方是多單位,施工方也是多個(gè)人,開票金額都一樣,也就是N個(gè)人干了N個(gè)甲方的活,現(xiàn)在是50個(gè)人都開票面值200,銀行收款不一定是立刻馬上打款啊,可能需要一段時(shí)間,我都對應(yīng)不上哪筆是哪個(gè)施工單位的,沒有辦法退款了,金額都一樣,而且這個(gè)活還源源不斷,不能說等半年以后所有的活全完了,盤點(diǎn)退款,現(xiàn)在多個(gè)施工方干多個(gè)甲方的情況,如果處理退款,我表達(dá)的清楚嗎?還有開發(fā)票收現(xiàn)金分錄,現(xiàn)在退款分錄。謝謝老師
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項(xiàng)目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計(jì)劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實(shí)際發(fā)生成本與預(yù)計(jì)總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個(gè)季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
老師,請問在去年屬于小規(guī)模時(shí)期開給甲方發(fā)票,甲方按照發(fā)票上的金額進(jìn)行了付款,但是今年甲方審核要求我們把工程款中未提供的9個(gè)點(diǎn)的增值稅部分交回給甲方,款已經(jīng)返給甲方,請問我應(yīng)如何做賬,是沖減上年的收入嗎
你好老師,我們有一筆2022年開給甲方工程票100萬是稅率1%的,甲方的工程款100萬在22年已付,但是最近甲方財(cái)審說要把8個(gè)點(diǎn)的稅金退回給甲方,同時(shí)對方不同意紅沖發(fā)票,請問返還給甲方的8點(diǎn)稅金怎么做分錄,
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬元,但是只支付費(fèi)用8萬,請問專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個(gè)號嗎
哪位大神老師在?請問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過度過來數(shù)啊
那老師在沖收入的時(shí)候怎么做分錄呢,并且在報(bào)稅時(shí)候怎么做呢,收入那里和系統(tǒng)匹配的不一致
直接就是? 借 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入? ?貸 應(yīng)收賬款? 借? 未分配利潤? 貸??以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入??
謝謝老師,老師那么在申報(bào)時(shí)候收入金額和系統(tǒng)匹配出來的收入不一致,比對異常怎么做呢老師。
這個(gè)是因?yàn)樯恫灰粯拥陌?
哦,我明白了老師,是不是這個(gè)和當(dāng)月增值稅上報(bào)沒有影響,是在企業(yè)所得時(shí)候直接把收入部分在當(dāng)月沖減了,是這樣不老師。
嗯對,理解的沒錯(cuò)的