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應(yīng)付賬款-暫估科目怎么清理?之前換了好幾任會(huì)計(jì),公司做服務(wù)項(xiàng)目的,有把服務(wù)成本–職工薪酬當(dāng)月計(jì)提同時(shí)沖應(yīng)付賬款–暫估,有的只計(jì)提了然后馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本,另有技術(shù)服務(wù)成本及其它成本,有計(jì)提馬上結(jié)轉(zhuǎn)的,后面一直沒來(lái)發(fā)票,也有來(lái)了發(fā)票再?zèng)_的,計(jì)提和紅沖也都是放應(yīng)付賬款–暫估;所以這個(gè)科目有點(diǎn)混亂,該如何清理?

2021-02-23 21:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-23 22:49

應(yīng)付賬款~暫估是自己暫估確定的金額,不準(zhǔn)確,獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)后,這個(gè)需要沖紅,按正確的入賬處理,這個(gè)就是清理。

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應(yīng)付賬款~暫估是自己暫估確定的金額,不準(zhǔn)確,獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)后,這個(gè)需要沖紅,按正確的入賬處理,這個(gè)就是清理。
2021-02-23
您好,對(duì)的,這個(gè)最后可以從工程施工轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)能
2025-04-05
同學(xué)你好 有收入就要結(jié)轉(zhuǎn) 成本的
2023-08-08
這個(gè)只需要差額部分沖,多借xx 貸以前年度損益調(diào)整,少補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整,貸xx ,借應(yīng)付職工薪酬 73萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整, ,借以前年度損益調(diào)整,73萬(wàn),貸其他應(yīng)付款 或者是應(yīng)付賬款73萬(wàn)
2021-03-20
你當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款暫估錄入了期初余額嗎?如果是的話可以。
2023-08-08
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