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Q

本月5月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票(工程服務(wù)發(fā)票)也就是實(shí)際結(jié)算金額比去年2022年開(kāi)票金額要少11萬(wàn),所以就在今年5月份開(kāi)了紅沖發(fā)票11萬(wàn),同時(shí)沖減成本(收到紅沖成本發(fā)票10萬(wàn))2022年的匯算清繳的截止時(shí)間是2023.5.30號(hào),我在2023.5.10號(hào)已經(jīng)做了匯算清繳,也提交了申報(bào),就是還有要補(bǔ)交的稅款還沒(méi)有扣款,那我想問(wèn) 下關(guān)于紅沖的收入以及紅沖的成本應(yīng)該如何做賬?

2023-05-19 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 10:01

你好,建議直接做到今年就可以的,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:01

成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)借工程施工。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:01

如果你修改之前的匯算清繳,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 10:50

那意思就是以我實(shí)際做完匯算清繳5/10號(hào)的日子來(lái)判斷的,而不是以匯算清繳的截止時(shí)間來(lái)判斷的是吧?.1.涉及報(bào)告年度所屬期間的銷(xiāo)售退回發(fā)生于該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯:算清繳之前,應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度利潤(rùn)表的收入、成本等,并相應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度的應(yīng)納稅所得額以及報(bào)告年度應(yīng)繳的所得稅等。2.資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中涉及報(bào)告年度所屬期間的銷(xiāo)售退回發(fā)生于該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳之后,應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度會(huì)計(jì)報(bào)表的收入、成本等,但按照稅法規(guī)定在此期間的銷(xiāo)售退回所涉及的應(yīng)繳所得稅,應(yīng)作為本年的納稅調(diào)整事項(xiàng)。我的這個(gè)情況是屬于我2023.5.10已經(jīng)做了匯算清繳,是匯清繳后,是屬于我這個(gè)第二種情況

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:52

你好,不是這個(gè)原因的,是因?yàn)槟闳绻鲆郧澳甓葥p益調(diào)整,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 10:58

如果以會(huì)計(jì)上正確的角度,到底應(yīng)該怎么做賬?我想知道正確的答案.還有我上面學(xué)的兩點(diǎn)想從這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)理解下,麻煩老師以我這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)幫我解答下我分別在匯算清繳前及匯算清繳后的會(huì)計(jì)分錄以及對(duì)去年所得稅的影響

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:03

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)借工程施工。

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 11:08

我的理解怎么感覺(jué)是以前的年度的銷(xiāo)售退回應(yīng)該是損益類(lèi)科目應(yīng)該換成以前年度損益調(diào)整啊 在把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊 資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)科目就按你上面的正常寫(xiě)啊

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:11

借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳, 成本納稅調(diào)增,收入納稅調(diào)減。

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 11:28

1.意思這是正確的操作方式,但是實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)不建議這樣來(lái)操作,這樣好復(fù)雜是把?2.然后說(shuō)因?yàn)槲胰绻鲆郧澳甓葥p益調(diào)整,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致是為什么不一致沒(méi)有搞明白??jī)蓚€(gè)問(wèn)題請(qǐng)分別解答一下

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:32

第一個(gè)是的 第二個(gè)。你以前年度屬于調(diào)整,調(diào)整的是所得稅去年的收入,但是你去年的增值稅銷(xiāo)售額又申報(bào)了,所以不一致。

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 11:36

如果非要這樣操作你還得去更正申報(bào)你去年的增值稅,然后賬調(diào)了,還得調(diào)表,乃至你還得更正你去年的資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤(rùn)表是嗎?這樣就好麻煩是把

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:38

之前的不需要修改,所有的不要?jiǎng)?,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增調(diào)減就行。賬務(wù)處理做到今年。

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 11:40

老師能否加你一個(gè)微信,我感覺(jué)你是每次回答最專(zhuān)業(yè)的,但我在會(huì)計(jì)學(xué)堂來(lái)提問(wèn)不是每次都能遇到你,所以想加你微信方便加嗎?后期注會(huì)報(bào)班可能也想直接找你咨詢(xún)一下也方便聯(lián)系,不知道可以結(jié)交下老師朋友不

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:46

不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過(guò)他的平臺(tái),如果你想要找我的話(huà),你直接在問(wèn)題里面寫(xiě)找郭老師回復(fù)就行 看到都是會(huì)接 因?yàn)槟銈兪菍W(xué)堂的學(xué)員。

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 11:51

之前的不需要修改,所有的不要?jiǎng)?,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增調(diào)減就行。賬務(wù)處理做到今年 你這句話(huà)說(shuō)的意思是我紅沖發(fā)票有紅沖收入11萬(wàn)也紅沖成本10萬(wàn) 合計(jì)對(duì)去年利潤(rùn)的影響是—1萬(wàn)(使利潤(rùn)減少1萬(wàn))那我意思2023年做2022年匯算清繳時(shí)可以調(diào)減所得稅1萬(wàn)*25%=2500 然后去年的增值稅不用管,,賬務(wù)處理按今年正常做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)借工程施工。是這樣理解你上面的這句話(huà)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:57

你做以前年度損益調(diào)整,需要修改之前的所得稅收入和成本,這個(gè)理解嗎?

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 12:06

理解,意思如果我按以前年度損益來(lái)做賬,調(diào)賬調(diào)表都要調(diào),去年所得稅的申報(bào)以及增值稅的申報(bào)都要更正申報(bào),如果正常做賬:借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)借工程施工。就不用調(diào)是吧,都正常操作是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-19 12:09

去年的增值稅修改不了啊,你怎么能去修改去年的增值稅?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 12:09

去年開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,你就得申報(bào)增值稅銷(xiāo)售額,你又沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么能修改了?能比對(duì)通過(guò)嗎?

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快賬用戶(hù)4065 追問(wèn) 2023-05-19 12:11

喔,我上面理解是對(duì)的是吧?就是增值稅理解錯(cuò)了,增值稅也不用管是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-19 12:13

增值稅的不能修改,去年的只能做到今年。

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