您好,這個是沒有時間規(guī)定的
您好,請問稅控服務費的減免稅額280元,在當月入賬應交稅費-未交增值稅時,是否應扣減280元,謝謝
請問,280元金稅盤服務費只能在當年抵扣?當年沒有應交增值稅,是不是就享受不到280元的減免?
請問,2020年10月交了稅控盤年費280元,2020年11月份交增值稅時,漏了減免這280元。2020年12月又沒開出發(fā)票,單位的增值稅是當月開出發(fā)票,次月交稅的?,F(xiàn)在,可怎處理?
請問稅控盤服務費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務和申報不就不一致了嗎?
老師,之前稅控盤的服務費280 元,做賬分錄借應交稅費-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當時沒有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調平,不在應交稅費科目顯示,請問我應該怎么做賬?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
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意思是先申報減免,以后年份都可以抵減?
您好,是的,這樣是可以的呢