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請(qǐng)問稅控盤服務(wù)費(fèi)280,1月份做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸:管理費(fèi)用280。我申報(bào)1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務(wù)和申報(bào)不就不一致了嗎?

2021-02-19 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-19 18:10

?你好? ? ?你到時(shí)做留抵就行了。? ?到時(shí)你借方有余額 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減?

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快賬用戶7853 追問 2021-02-19 18:13

我1月份做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸:管理費(fèi)用280。這個(gè)已經(jīng)結(jié)賬了。就是申報(bào)時(shí)候沒有抵減,直接留抵放那就行了吧

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齊紅老師 解答 2021-02-19 18:15

你好? ?是的? 直接留抵就行拉

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快賬用戶7853 追問 2021-02-19 18:16

這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)每年交的都可以減免嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 18:17

?你好是的 每年維護(hù)費(fèi)都可以抵扣的?

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快賬用戶7853 追問 2021-02-19 18:19

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-02-19 18:19

?沒事的 希望能幫到你?

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?你好? ? ?你到時(shí)做留抵就行了。? ?到時(shí)你借方有余額 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減?
2021-02-19
你好,是的,你的描述完全正確
2021-05-10
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-08-07
1,這樣做對(duì)的。2,可以現(xiàn)在填上去的
2021-07-08
3月份交了稅盤年服務(wù)費(fèi)280元,3月份應(yīng)納稅額是0,現(xiàn)在做3月份賬務(wù)處理,只需要做,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后把280元填寫在申報(bào)表附表四的本期發(fā)生額中就可以嗎? 是的
2021-04-07
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