你好這個不能加計扣除 是全額抵增值稅
您好,請問稅控服務費的減免稅額280元,在當月入賬應交稅費-未交增值稅時,是否應扣減280元,謝謝
請問,280元金稅盤服務費只能在當年抵扣?當年沒有應交增值稅,是不是就享受不到280元的減免?
老師好,7月份繳納航天信息服務費280元,繳費做會計分錄,借 管理費用 貸 銀行存款 遞減稅時,借 應交稅費—應交增值稅(減免稅款)。我在繳納增值稅時,怎么做會計分錄,從未交增值稅里面把這280元遞減掉,幫忙告知,謝謝!
老師,繳納稅控盤的服務費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應交稅費-減免稅 280 應交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應交稅費-未交增值稅 280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當月計提增值稅,如果計提的借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報需要幾張報表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不