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上月退貨開具的紅字發(fā)票金額大于當月銷售,增值稅申報表的銷售報表和主表如何填報?

2020-12-13 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-13 22:02

你好填寫負數(shù)銷售額加正數(shù)合計

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快賬用戶1924 追問 2020-12-13 22:05

好像當月銷售只能大于等于零吧,負數(shù)能填報嗎?如果可以那么稅金不是還有返還給我,提現(xiàn)在哪里?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 22:24

負數(shù)去稅務局那邊申報的 電子稅務局需要自己申請退稅的

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你好填寫負數(shù)銷售額加正數(shù)合計
2020-12-13
你好,你這種情況只能去稅務大廳申報,稅務大廳可以將你的負數(shù)轉為預繳金額,你自己申報是報不進去的。
2019-10-01
你好,紅沖的和這個藍色的是一個業(yè)務是一樣的金額嗎?如果是的話,一正數(shù)一負數(shù)就是0。
2024-04-08
借xx 負數(shù) 貸xx 負數(shù),進項稅額轉出,收到紅字發(fā)票直接貼后面和紅字信息表,不需要再做別的,
2020-09-18
同學你好,按兩者的差額,填寫負數(shù)處理即可。不需要到稅務局辦理抵稅申請的。如果不能填寫負數(shù),就到稅務局去進行非正常申報。
2020-10-21
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