你好填寫負數(shù)銷售額加正數(shù)合計
提問,紅沖發(fā)票的銷售額大于本季度開票的銷售額,兩個如何在增值稅報表填列,紅沖需要先到稅局辦理退抵稅申請嗎
上月退貨開具的紅字發(fā)票金額大于當月銷售,增值稅申報表的銷售報表和主表如何填報?
老師您好,上個月錯把收購發(fā)票開成免稅率的普通銷售發(fā)票,這個月該如何申報增值稅呢,增值稅銷售申報表該如何填寫,這個月紅沖此張免稅銷售發(fā)票的話,下個月又該如何申報增值稅
紅沖上月開具的發(fā)票后,增值稅納稅申報表附列資料(一)中怎么填?是把當月開具的增值稅專票里相對應的稅率的銷售額和銷項稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎?
公司上個月紅沖了一張發(fā)票,也開具了藍字發(fā)票,這個月怎么申報增值稅?因為主表本月數(shù)銷售額和財務報表上不同
你好,我們和商家結算假如商家應返還給我們的服務費A+B項目是64903元,C業(yè)務128000客戶把收入打給我們了本來是應該直接給商家的,所以我們拿128000-應收的服務費64903=63097 我做內賬 可以把63097直接計入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應收款法人的有2,196.12,實收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細表和申報表的空白報表
你好,請問,查看三大報表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
老師,車間的鋼結構的攤銷應該攤銷到什么科目
好像當月銷售只能大于等于零吧,負數(shù)能填報嗎?如果可以那么稅金不是還有返還給我,提現(xiàn)在哪里?
負數(shù)去稅務局那邊申報的 電子稅務局需要自己申請退稅的