你好,按開票金額申報,沖紅后減去對應(yīng)金額申報就行了
我 有 2 張發(fā) 票 在3月 已。 經(jīng)認 證,4 月 銷 售 方 稅 率 開 錯了,我開 了紅 字 信 息 表并 且 已 經(jīng) 上 傳,審 核 通 過,我該 怎樣 做分 錄呢,在5月申 報 4 月 增 值 稅 時 該 如 何 申 報 呢?
上月退貨開具的紅字發(fā)票金額大于當月銷售,增值稅申報表的銷售報表和主表如何填報?
2月份開具收購增值稅普通發(fā)票1314400元的免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅申報表附表二應(yīng)該如何填寫?
老師您好,上個月錯把收購發(fā)票開成免稅率的普通銷售發(fā)票,這個月該如何申報增值稅呢,增值稅銷售申報表該如何填寫,這個月紅沖此張免稅銷售發(fā)票的話,下個月又該如何申報增值稅
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報7-9月增值稅,因為開具紅字發(fā)票,7-9合計增值稅銷售額是-1300,這個如何填寫增值稅申報呢,填寫在哪一行,謝謝
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
那張發(fā)票金額是開的是免稅的,申報時是填在增值稅申報表一免稅那一欄嗎
是的,填在增值稅申報表一免稅那一欄
這月紅充發(fā)票,下月申報時再在那一欄填寫負數(shù)嗎
這樣填寫會不會給企業(yè)帶來風險
同學,這是正常業(yè)務(wù),沒有什么風險。
需要填寫申報表免稅的那張報表嗎
填在增值稅申報表一免稅那一欄