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老師您好,上個月錯把收購發(fā)票開成免稅率的普通銷售發(fā)票,這個月該如何申報增值稅呢,增值稅銷售申報表該如何填寫,這個月紅沖此張免稅銷售發(fā)票的話,下個月又該如何申報增值稅

2021-07-05 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 22:42

你好,按開票金額申報,沖紅后減去對應(yīng)金額申報就行了

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快賬用戶2976 追問 2021-07-06 08:36

那張發(fā)票金額是開的是免稅的,申報時是填在增值稅申報表一免稅那一欄嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 10:30

是的,填在增值稅申報表一免稅那一欄

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快賬用戶2976 追問 2021-07-06 10:32

這月紅充發(fā)票,下月申報時再在那一欄填寫負數(shù)嗎

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快賬用戶2976 追問 2021-07-06 10:34

這樣填寫會不會給企業(yè)帶來風險

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齊紅老師 解答 2021-07-06 11:48

同學,這是正常業(yè)務(wù),沒有什么風險。

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快賬用戶2976 追問 2021-07-06 11:49

需要填寫申報表免稅的那張報表嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 11:53

填在增值稅申報表一免稅那一欄

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你好,按開票金額申報,沖紅后減去對應(yīng)金額申報就行了
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