您好親,旅**業(yè)差額征收開票,只能開普通,不能專票
旅游業(yè),一般納稅人,定制帶有本公司logo的旅行包全部發(fā)放給客戶,所取得的普通發(fā)票可以差額征收作為銷項稅額抵減嗎
老師,請問旅游行業(yè),差額征收額,給客戶買的保險發(fā)票可以計入成本嗎
你好老師,旅行社差額征稅開發(fā)票需要選擇差額征稅一項嗎?那如果導(dǎo)游只付了利潤給我們,這個收付怎么記?
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學 (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報增值稅時,可以享受差額征稅嗎(成本費用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
一般人旅游業(yè)差額征稅,取得的抵減發(fā)票必須是普票吧?如果是專票就行成滯留票對嗎?
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照報關(guān)單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
微信掃碼加老師開通會員
明白,那差額開票的話,旅行社支付其他單位取得的交通票住宿票餐飲票也是只能取得普票,不能取得專票對嗎
您好親,太聰明了,您是對的
請問老師,不可以抵扣跟旅游直接相關(guān)的專票,但是可以抵扣辦公費房租其他費用的專票嗎
這個可以抵扣的親,辦公費的用途跟差額開票沒有關(guān)系,專票可抵
請問老師,如果是全額開票,可以開專票給客戶,同時也可以抵扣所有類型的進項專票嗎
沒錯的的親,舉一反三能力太強了
還想問問老師,如果是差額開票,那么做賬的時候也是以差額作為收入對嗎,那成本這塊怎么做呢?如果收到其他單位開具過來的交通票住宿票啥的,如果全額計算到成本,那利潤也不對呀,這點我十分不懂。
做賬正常做啊親,只是差額開票
哦哦,就是做賬的收入不看開票的那個銷售額,對吧?是根據(jù)收款-差額計稅的稅金,確認收入。
不是啊,收入就正常確認,不扣支付給其他相關(guān)方的,支付給其他相關(guān)方的記成本。您開差額發(fā)票的時候,不是也都要填的嗎,一個收入,一個支付的,發(fā)票系統(tǒng)自動顯示差額稅金
好的,這會我明白了,老師的解答很詳細,十分感謝老師。還想問問,除了差額征收,針對旅游業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策還有哪些呢?
專用與旅游行業(yè)的優(yōu)惠沒啥親,跟娛樂行業(yè)差不多,沒啥好政策。無非就是企業(yè)規(guī)模方面的,小微企業(yè)優(yōu)惠政策啥的。
不用客氣親,與您溝通很愉快,勤奮的小精靈,給我個五星好評鼓勵下吧,謝謝親