您好親,旅**業(yè)差額征收開票,只能開普通,不能專票
旅游業(yè),一般納稅人,定制帶有本公司logo的旅行包全部發(fā)放給客戶,所取得的普通發(fā)票可以差額征收作為銷項(xiàng)稅額抵減嗎
老師,請(qǐng)問旅游行業(yè),差額征收額,給客戶買的保險(xiǎn)發(fā)票可以計(jì)入成本嗎
你好老師,旅行社差額征稅開發(fā)票需要選擇差額征稅一項(xiàng)嗎?那如果導(dǎo)游只付了利潤給我們,這個(gè)收付怎么記?
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
一般人旅游業(yè)差額征稅,取得的抵減發(fā)票必須是普票吧?如果是專票就行成滯留票對(duì)嗎?
老師,公司老板去醫(yī)院補(bǔ)牙齒,開的發(fā)票報(bào)銷怎么入賬啊
這些運(yùn)維服務(wù)能統(tǒng)一開6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票嗎
信用報(bào)告在哪里查,是稅務(wù)局嗎
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表因賬務(wù)調(diào)整,出現(xiàn)了一些核實(shí)性錯(cuò)務(wù),這樣提交申報(bào)的話會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,運(yùn)輸公司,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候用按比例勾選嗎?比如天然氣占比38%,輪胎占比27%,用按這個(gè)比例勾選嗎?
老師,本月員工離職,上月工資和本月的一起結(jié)算,那報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,可以一起申報(bào)嗎
利潤如果299萬,全年所得稅299?5%=14.95萬,利潤301萬,全年所得稅301?25%=75.25萬嗎?
老師,新公司刻章的支出,要不要開發(fā)票,還是開收據(jù)就可以
老師,你好,這次企業(yè)所得稅申報(bào)表關(guān)于工資成本費(fèi)用和實(shí)發(fā)怎么填寫?有什么風(fēng)險(xiǎn)需要注意嗎?謝謝
老師,我們要收購一家門診,他們的帳是代帳公司在做,我們收購過來,我們是多人持股,只做一套帳。我現(xiàn)在是不是讓他們把帳面不真實(shí)的帳務(wù)處理干凈?
明白,那差額開票的話,旅行社支付其他單位取得的交通票住宿票餐飲票也是只能取得普票,不能取得專票對(duì)嗎
您好親,太聰明了,您是對(duì)的
請(qǐng)問老師,不可以抵扣跟旅游直接相關(guān)的專票,但是可以抵扣辦公費(fèi)房租其他費(fèi)用的專票嗎
這個(gè)可以抵扣的親,辦公費(fèi)的用途跟差額開票沒有關(guān)系,專票可抵
請(qǐng)問老師,如果是全額開票,可以開專票給客戶,同時(shí)也可以抵扣所有類型的進(jìn)項(xiàng)專票嗎
沒錯(cuò)的的親,舉一反三能力太強(qiáng)了
還想問問老師,如果是差額開票,那么做賬的時(shí)候也是以差額作為收入對(duì)嗎,那成本這塊怎么做呢?如果收到其他單位開具過來的交通票住宿票啥的,如果全額計(jì)算到成本,那利潤也不對(duì)呀,這點(diǎn)我十分不懂。
做賬正常做啊親,只是差額開票
哦哦,就是做賬的收入不看開票的那個(gè)銷售額,對(duì)吧?是根據(jù)收款-差額計(jì)稅的稅金,確認(rèn)收入。
不是啊,收入就正常確認(rèn),不扣支付給其他相關(guān)方的,支付給其他相關(guān)方的記成本。您開差額發(fā)票的時(shí)候,不是也都要填的嗎,一個(gè)收入,一個(gè)支付的,發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)顯示差額稅金
好的,這會(huì)我明白了,老師的解答很詳細(xì),十分感謝老師。還想問問,除了差額征收,針對(duì)旅游業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策還有哪些呢?
專用與旅游行業(yè)的優(yōu)惠沒啥親,跟娛樂行業(yè)差不多,沒啥好政策。無非就是企業(yè)規(guī)模方面的,小微企業(yè)優(yōu)惠政策啥的。
不用客氣親,與您溝通很愉快,勤奮的小精靈,給我個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下吧,謝謝親