你好,19年,會(huì)計(jì)分錄為 借工程物資, 貸銀行存款, 借在建工程, 貸工程物資 20年, 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)), 借工程物資(負(fù)數(shù)) 借工程物資 貸在建工程
公司19買了一批工程物資,然后沒(méi)有取得發(fā)票,物資用于在建工程了,19年付款了,20年取得發(fā)票了,19年20年分別怎做賬
工程公司,20年暫估了成本,21年才取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么沖暫估?是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款(紅字),取得發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款(某公司)藍(lán)字,是這樣做嗎?
一個(gè)在建工程去年已經(jīng)在賬上做了完工確認(rèn),且今年做了分期攤銷,但是現(xiàn)在又付了一筆款,且這筆款無(wú)法取得發(fā)票怎么做賬?
老師,我們22年買的空調(diào)33萬(wàn),發(fā)票22年收到13萬(wàn),然后24年收到20萬(wàn) ,當(dāng)時(shí)的13萬(wàn)計(jì)入了工程物資,我現(xiàn)在收到的20萬(wàn)發(fā)票怎么做賬呢
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒(méi)有用過(guò)U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒(méi)有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開(kāi)荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
個(gè)體有沒(méi)有 注銷前 注資款打齊這么一說(shuō)呢
老師,每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時(shí)發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開(kāi)銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
20年的分錄不太明白
你好,那個(gè)不太清楚的,
那在建工程兩年的金額對(duì)沖后為0了?沒(méi)有在建工程了?
是不還要有一筆分錄?
20年收到發(fā)票時(shí)只對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)沖, 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)), 借工程物資(負(fù)數(shù)) 借工程物資(進(jìn)項(xiàng)稅部分) 貸在建工程
好的,明白了
你好,應(yīng)該。祝你周末快樂(lè)