你好,你也可以繼續(xù)做到工程物資
老師,請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬(wàn),在今年2月開的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時(shí)20萬(wàn)收入報(bào)到未開票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
你好老師…我2022年的電費(fèi)20萬(wàn)沒有計(jì)提…23年1月來(lái)的發(fā)票…我把成本做在了23年…我現(xiàn)在想把20萬(wàn)成本調(diào)整到22年…我在賬務(wù)處理上做以前年度所以填整…更正財(cái)報(bào)…年報(bào)我把20萬(wàn)調(diào)增可以不…
老師您好,23年做22匯算清繳的時(shí)候,有一筆22年100萬(wàn)的推廣費(fèi)發(fā)票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時(shí)候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
老師,21年時(shí),沒有銀行流水,然后做了無(wú)票收入,借庫(kù)存現(xiàn)金58萬(wàn),到了22年它流水來(lái)了,然后做了借 銀行存款58萬(wàn),現(xiàn)在24年了,我怎么把之前做的無(wú)票收入沖了?它收入咋沖
老師:我22年有一筆工傷賠款20萬(wàn),做了營(yíng)業(yè)外支出,稅前扣除了。但23年收到了保險(xiǎn)公司賠款款30萬(wàn),入了23年的營(yíng)業(yè)外收入,進(jìn)項(xiàng)的繳稅。但現(xiàn)在稅務(wù)要求我們把22年的30萬(wàn)營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整所得稅,那到底是按30萬(wàn)還是20萬(wàn)(30-10=20)來(lái)調(diào)整補(bǔ)繳所得稅?
老師好,我想問一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬(wàn)的發(fā)票 過(guò)幾天還需要開7萬(wàn)的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊(cè)資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問購(gòu)買固定資產(chǎn),發(fā)票暫時(shí)還沒有開進(jìn)來(lái),上面可以先暫估嗎?借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票了再?zèng)_紅可以嗎?
老師,企稅年報(bào)有退稅情況, 為了不退稅,我應(yīng)該做點(diǎn)什么調(diào)增加一下,我不知道調(diào)增哪個(gè),能指點(diǎn)一下我嗎
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)固定資產(chǎn)折舊還有賬面價(jià)值,年報(bào)的時(shí)候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報(bào)考中級(jí)嗎?
我的二個(gè)日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當(dāng)期開了1000萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)票只有300萬(wàn) 剩下的次月成本會(huì)陸續(xù)進(jìn)來(lái) 可以先計(jì)提一部分成本嗎?
然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
你好,你可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),看你用在什么地方。
前一個(gè)會(huì)計(jì)把工程物資給結(jié)轉(zhuǎn)成本了,所以我現(xiàn)在不知道該怎么入賬了
你好,你看一下這個(gè)用到哪里去了,按照實(shí)際來(lái)。
確認(rèn)一下他是用到哪里去了先,然后再做對(duì)應(yīng)的憑證。
就用在我們的辦公區(qū)啊
你好,你可以單獨(dú)做一項(xiàng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,慢慢攤銷
您這說(shuō)了半天,分錄我也不知道怎么記啊,之前13萬(wàn)計(jì)入工程物資,然后又一次性轉(zhuǎn)入了成本中,我現(xiàn)在收到20萬(wàn)發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬
你好,你也可以跟之前的一樣計(jì)入工程物資,然后一次轉(zhuǎn)到成本。
那我可以不計(jì)入工程物資,直接一次性計(jì)入成本,可以嗎
你好,操作是可以的。