這個(gè)土地流轉(zhuǎn)費(fèi)的話(huà),就相當(dāng)于你有土地的話(huà)就可以開(kāi)具的,這個(gè)不需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有才可以開(kāi),因?yàn)檫@個(gè)不動(dòng)產(chǎn)啊,對(duì)于任何借他都可以有,可以臨時(shí)去進(jìn)行流轉(zhuǎn)出租。

老師,請(qǐng)問(wèn)我司經(jīng)營(yíng)范圍有組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),我司從別處租賃音響設(shè)備,為其他公司組織唱歌比賽,可以開(kāi)具活動(dòng)費(fèi)發(fā)票嗎?開(kāi)發(fā)票需要什么文件支持呢?如果能開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師,我們合作社要開(kāi)具土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用發(fā)票,需要營(yíng)業(yè)范圍里面有什么,才可以開(kāi)具。
老師,我們合作社要開(kāi)具土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用發(fā)票,需要營(yíng)業(yè)范圍里面有什么,才可以開(kāi)具呢
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)具掛車(chē)機(jī)動(dòng)車(chē)專(zhuān)用發(fā)票嗎?如果不能需要在經(jīng)營(yíng)范圍增加什么項(xiàng)目呢?我們是賣(mài)大貨車(chē)的
老師 一個(gè)員工勞動(dòng)合同簽的我們公司,因業(yè)務(wù)需要在另一家單位工作,社保公積金我們公司交,工資部分由我們公司發(fā),但是工資費(fèi)用需要另一家轉(zhuǎn)給我們,但我們沒(méi)有開(kāi)具人工成本發(fā)票的經(jīng)營(yíng)范圍,我們需要代開(kāi)發(fā)票嗎?可以提供下解決方案嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

