同學(xué),你好,發(fā)票聯(lián)放到憑證后面,抵扣聯(lián)要單獨(dú)裝訂
老師您好,我這邊有不能抵扣的抵扣聯(lián),這個月做不抵扣勾選的話,需要單獨(dú)把不抵扣的抵扣聯(lián)裝訂起來嗎?我當(dāng)時做賬的時候因為是不能抵扣勾選的,把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)放在一起了
老師,請問一下一般納稅人的進(jìn)項票,發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián)一起裝訂,還是說抵扣聯(lián)要分開保管?我做是放以前裝訂了,但是看到個別會計只放發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)另外放了。
老師,我們收到的增值稅詳見清單的清單2份,我們一直都把2份跟賬放在一起,然后抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂,現(xiàn)在聽說原來是要抵扣聯(lián)附一份,發(fā)票聯(lián)附一份,但我們已經(jīng)裝訂的憑證很多,還需要重新拆起來裝訂嗎?會不會影響到什么
每月的抵扣聯(lián)發(fā)票已經(jīng)整理到了一起,我想問下,這些抵扣聯(lián)的清單需要折角裝訂嗎? 我看了以前的會計裝訂的賬簿,是對折不折角直接裝訂的,這樣多張清單,只能看到外面的清單,里面的是看不到了,我想問下,這樣是對的嗎? 發(fā)票聯(lián)是經(jīng)常要用,會折角的,但是折扣聯(lián)需要嗎?
老師請問一下一般納稅人開專票,7月開了 8月沖紅,是不是需要收回7月的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián) 然后8月份也要紅字信息表 記賬聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 全部裝訂起來啊
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
這樣子,,明白了。
同學(xué),你好,好的,不客氣的。
對了,為什么抵扣聯(lián)要另外放???很多會計都放一起了,我也是。
同學(xué),你好,這個是備查用的,方便核對,記賬有記賬聯(lián)就可以了