不能抵扣的,可以和發(fā)票聯(lián)一起放在憑證后面的
老師您好,我這邊有不能抵扣的抵扣聯(lián),這個(gè)月做不抵扣勾選的話,需要單獨(dú)把不抵扣的抵扣聯(lián)裝訂起來嗎?我當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候因?yàn)槭遣荒艿挚酃催x的,把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)放在一起了
請(qǐng)問老師,公司收到福利費(fèi)的專用發(fā)票,我們勾選了不抵扣,那該發(fā)票的抵扣聯(lián)是要單獨(dú)拿出來跟抵扣發(fā)票清單一起裝訂,還是不用拿出來放到賬務(wù)里即可?
請(qǐng)問我公司進(jìn)項(xiàng)太多,那我不做進(jìn)項(xiàng),只做待抵扣增值稅,那我這個(gè)抵扣聯(lián)是不是要抽出來?等到認(rèn)證的時(shí)候,其他抵扣的票放在一起,也就是說,記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是不在一個(gè)月份的,可以這樣子嗎?
有個(gè)發(fā)票不能抵扣的,是用于個(gè)人消費(fèi)的,我在抵扣勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選嗎,然后做賬的時(shí)候,把稅額一起做到費(fèi)用里面去,抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)放到一起不用分開嗎
老師,您可以接著回答一下我下面的問題嗎?就是這個(gè)全電發(fā)票,對(duì)方給到我們的全電(專票),我們?cè)谀玫胶?,就要緊接著再復(fù)印一份嗎?一份放在憑證后面作為附件,另一份當(dāng)做抵扣聯(lián)單獨(dú)存放起來?然后,次月初勾選抵扣的時(shí)候,就拿那些當(dāng)做抵扣聯(lián)的發(fā)票,根據(jù)上面的稅額,來勾選抵扣?
老師請(qǐng)問下租的場(chǎng)地用來建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問為啥減120
老師請(qǐng)問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開了免稅,這個(gè)是去年開的,請(qǐng)問現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
好的,那就是不需要單獨(dú)把不抵扣的抵扣聯(lián)裝訂成冊(cè)了對(duì)吧?
是的,不需要單獨(dú)裝訂的
謝謝老師啦~
好的,客氣,幫到你就好